Orden de Compra. Nº1709-94-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1709-18-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1709-94-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-03-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1709-18-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1709-18-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
R.U.T. 69.120.400-6
Dirección de Unidad de Compra Camino Chanco 2626
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
R.U.T. 69.120.400-6
Dirección de Facturación Antonio Varas Nr. 466
Comuna Cauquenes
Impuesto 20255,9
Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas Nr. 466
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice Region Metropolitana
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Sucursal Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro100UnidadCUADERNOS UNIVERSITARIOS 100 HOJAS  $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000
26111701
Baterías recargables10UnidadPILAS GRANDES RECARGABLESPILAS GRANDES RECARGABLES $ 641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.410 $ 6.410
31201515
Cintas de papel150UnidadPAPEL ENGOMADOPAPEL ENGOMADO $ 194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.100 $ 29.100
44121505
Sobres especiales500UnidadSOBRES MEDIO OFICIO  $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
44121701
Lápiz pasta50UnidadLAPIZ PASTA VERDE  $ 88,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
44121708
Marcadores21UnidadDESTACADORES COLORES ROSADODESTACADORES COLORES ROSADO $ 148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.108 $ 3.108
44121708
Marcadores21UnidadDESTACADORES COLORES VERDE  $ 148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.108 $ 3.108
60121502
Rotuladores de base disolvente40UnidadPLUMONES PERMANENTES CAFE  $ 441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.640 $ 17.640
60121502
Rotuladores de base disolvente12UnidadPLUMONES PERMANENTES VERDEPLUMONES PERMANENTES VERDE $ 112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.344
Total Neto $ 106.610
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.256
TOTAL OC $ 126.866


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.