Orden de Compra. Nº
1709-94-SE11
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 1709-18-L111
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1709-94-SE11
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
09-03-2011
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1709-18-L111
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1709-18-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
R.U.T.
69.120.400-6
Dirección de Unidad de Compra
Camino Chanco 2626
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
R.U.T.
69.120.400-6
Dirección de Facturación
Antonio Varas Nr. 466
Comuna
Cauquenes
Impuesto
20255,9
Dirección de Envío de la Factura
Antonio Varas Nr. 466
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Redoffice Region Metropolitana
Razón Social
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T.
77.012.870-6
Sucursal
Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro
100
Unidad
CUADERNOS UNIVERSITARIOS 100 HOJAS
$ 310,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.000
$ 31.000
26111701
Baterías recargables
10
Unidad
PILAS GRANDES RECARGABLES
PILAS GRANDES RECARGABLES
$ 641,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.410
$ 6.410
31201515
Cintas de papel
150
Unidad
PAPEL ENGOMADO
PAPEL ENGOMADO
$ 194,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.100
$ 29.100
44121505
Sobres especiales
500
Unidad
SOBRES MEDIO OFICIO
$ 21,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
44121701
Lápiz pasta
50
Unidad
LAPIZ PASTA VERDE
$ 88,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.400
$ 4.400
44121708
Marcadores
21
Unidad
DESTACADORES COLORES ROSADO
DESTACADORES COLORES ROSADO
$ 148,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.108
$ 3.108
44121708
Marcadores
21
Unidad
DESTACADORES COLORES VERDE
$ 148,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.108
$ 3.108
60121502
Rotuladores de base disolvente
40
Unidad
PLUMONES PERMANENTES CAFE
$ 441,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.640
$ 17.640
60121502
Rotuladores de base disolvente
12
Unidad
PLUMONES PERMANENTES VERDE
PLUMONES PERMANENTES VERDE
$ 112,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.344
$ 1.344
Total Neto
$ 106.610
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 20.256
TOTAL OC
$ 126.866
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.