Orden de Compra. Nº17120-41-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 17120-35-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Desarrollo Social de Coli
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 17120-41-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 17120-35-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal de Desarrollo Social de Coli
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social de Coli
R.U.T. 70.941.900-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social de Coli
R.U.T. 70.941.900-5
Dirección de Facturación Calle Pedro Aguirre Cerda n°7
Comuna Colina
Impuesto 65941,4
Dirección de Envío de la Factura Calle Pedro Aguirre Cerda n°7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-10-2025
TítuloDescripción
ENTREGADIRECCION PEDRO AGUIRRE CERDA N°7, COLINA

COMUNICARSE CON DANIELA HERNANDEZ 
DPTO  ADMINISTRACION Y FINANZAS.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sysworks
Razón Social SYSWORKS SPA
R.U.T. 78.206.421-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sysworks
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103116
Kits para impresoras4Unidad1 CAJA MANTENIMIENTO IMPRESORA EPSON L3560 2 CARTUCHO DE MANTENIMIENTO CANON ORIGINAL MC- GO1 GX7710 - GX6010 1 KIT DE MANTENIMIENTO 110V-L0H24A 220V-L0H25A  $ 85.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 343.060 $ 343.060
Total Neto $ 343.060
Descuento $ 0
Cargos $ 4.000
IVA  19  % $ 65.941
TOTAL OC $ 413.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.