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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1717-17-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-10-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Pack de Infusión de té e infusor para té Proy Sociales COSAM SF - compra ágil: 1717-13-COT22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE BIENESTAR SERVICIO SALUD ACONCAGUA
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R.U.T. |
61.606.701-k |
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Dirección de Facturación |
MERCED N°144 , elizabethd.vargas@redsalud.gob.cl |
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Comuna |
San Felipe
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Impuesto |
28261,74 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MERCED N°144 , elizabethd.vargas@redsalud.gob.cl |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| LUGAR DE ENTREGA | COSAM SAN FELIPE, ubicado en calle Sargento Cajales N°1900, San Felipe, interior del CESFAM "San Felipe El Real".
AT : Srta. Angélica Ramírez |
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Proveedor |
ALEJANDRA DEL PILAR CASTRO TAPIA |
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Razón Social |
ALEJANDRA DEL PILAR CASTRO TAPIA
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R.U.T. |
10.637.410-4 |
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Sucursal |
ALEJANDRA DEL PILAR CASTRO TAPIA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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12164501
| Conservantes | 39 | Pack | Solicitado por la Jefa de la U. de Bienestar del SSA, para Proyectos Sociales del COSAM San Felipe, segu S.C. N° 44 (Int 585). | Pack que contenga : 1 infusión de té, 1 infusor pequeño de plástico y 1 bolsa Doy Pack de 100 grs de sal gourmet, en bolsa de papel kraf con manillas de cáñamo, |
$ 3.814,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 148.746
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$ 148.746
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Total Neto
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$ 148.746
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 28.262
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$ 177.008
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.