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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1717-19-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-10-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Almuerzo para 21 funcionarios del hospital San Camilo, el día 06.de 0ctubre en la ciudad de San Felipe |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE BIENESTAR SERVICIO SALUD ACONCAGUA
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R.U.T. |
61.606.701-k |
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Dirección de Facturación |
MERCED N°144 , elizabethd.vargas@redsalud.gob.cl |
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Comuna |
San Felipe
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Impuesto |
91809,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MERCED N°144 , elizabethd.vargas@redsalud.gob.cl |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
RODRIGO EUGENIO |
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Razón Social |
SOCIEDAD HOTEL REINARES LIMITADA
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R.U.T. |
76.851.919-6 |
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Sucursal |
RODRIGO EUGENIO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101604
| Concesionarios de casino de comida | 21 | Unidad | Solicitados por la Unidad de Bienestar Integral, según Solicitud de Compra N°62 (Int. N°663), de la Jefa de esa Dependencia.
| Almuerzos para 21 funcionarios consistente en una entrada de timbal de verduras, plato fuerte de lomo de vacuno con salsa de camarones con papas cominadas, postre de nido de merengue con frutos rojos y de bebestible bebida o jugo, el día 06.10.2022. |
$ 23.010,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 483.210
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$ 483.210
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Total Neto
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$ 483.210
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 91.810
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$ 575.020
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.