Orden de Compra. Nº1717-20-AG22 "Bus para viaje desde San Felipe a Isla Negra - San Antonio, ida y regreso, el día 15.10.2022."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE BIENESTAR SERVICIO SALUD ACONCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1717-20-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-10-2022
Nombre de la Orden de Compra Bus para viaje desde San Felipe a Isla Negra - San Antonio, ida y regreso, el día 15.10.2022.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BIENESTAR - SSA
Razón Social SERVICIO DE BIENESTAR SERVICIO SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.701-k
Dirección de Unidad de Compra MERCED N°144 SAN FELIPE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE BIENESTAR SERVICIO SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.701-k
Dirección de Facturación MERCED N°144 , elizabethd.vargas@redsalud.gob.cl
Comuna San Felipe
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura MERCED N°144 , elizabethd.vargas@redsalud.gob.cl
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor empresa de transportes vera arcos ltda
Razón Social EMPRESA DE TRANSP PASAJ HNOS DANIEL Y MA
R.U.T. 79.646.200-0
Sucursal empresa de transportes vera arcos ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadSolicitados por Unidad de Bienestar Integral, según Solicitud de Compra N°50 (Int. N°598), de la Jefa de esa Dependencia.Bus con 46 asientos, con baño, para traslado de funcionarios desde San Felipe a Isla Negra-San Antonio, ida y regreso, el día 15.10.2022. Salida a las 07:00 AM desde el Hosp. San Camilo. $ 380.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000
Total Neto $ 380.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 380.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.