Orden de Compra. Nº1717-21-AG21 "Mantención y recarga de extintores - BIENESTAR"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE BIENESTAR SERVICIO SALUD ACONCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1717-21-AG21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-11-2021
Nombre de la Orden de Compra Mantención y recarga de extintores - BIENESTAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BIENESTAR - SSA
Razón Social SERVICIO DE BIENESTAR SERVICIO SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.701-k
Dirección de Unidad de Compra MERCED N°144 SAN FELIPE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE BIENESTAR SERVICIO SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.701-k
Dirección de Facturación MERCED N°144 , elizabethd.vargas@redsalud.gob.cl
Comuna San Felipe
Impuesto 14082,04
Dirección de Envío de la Factura MERCED N°144 , elizabethd.vargas@redsalud.gob.cl
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rosa Ibarra Bustos
Razón Social ROSA ELENA IBARRA BUSTOS
R.U.T. 4.669.061-3
Sucursal Rosa Ibarra Bustos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores14Unidadsegún solicitud de compra N°24 interna 723 de la Jefa de Unidad Bienestar Integral.Mantención y recarga de extintor, sos polvo químico seco portátil de 4 kilo, segun NCH 2056-2019; 3268-2019. retiro y entrega en of. San Felipe, dejamos equipos en reemplazo mientras dure el servicio (2 dias habiles) se entregan sellados c/garantía 1 año $ 5.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.116 $ 74.116
Total Neto $ 74.116
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.082
TOTAL OC $ 88.198


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.048.004-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 11.733.706-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 4.669.061-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.