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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1717-21-AG21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-11-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mantención y recarga de extintores - BIENESTAR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE BIENESTAR SERVICIO SALUD ACONCAGUA
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R.U.T. |
61.606.701-k |
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Dirección de Facturación |
MERCED N°144 , elizabethd.vargas@redsalud.gob.cl |
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Comuna |
San Felipe
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Impuesto |
14082,04 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MERCED N°144 , elizabethd.vargas@redsalud.gob.cl |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Rosa Ibarra Bustos |
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Razón Social |
ROSA ELENA IBARRA BUSTOS
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R.U.T. |
4.669.061-3 |
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Sucursal |
Rosa Ibarra Bustos |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 14 | Unidad | según solicitud de compra N°24 interna 723 de la Jefa de Unidad Bienestar Integral. | Mantención y recarga de extintor, sos polvo químico seco portátil de 4 kilo, segun NCH 2056-2019; 3268-2019.
retiro y entrega en of. San Felipe, dejamos equipos en reemplazo mientras dure el servicio (2 dias habiles) se entregan sellados c/garantía 1 año |
$ 5.294,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 74.116
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$ 74.116
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Total Neto
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$ 74.116
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.082
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$ 88.198
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.