Orden de Compra. Nº1717-25-AG23 "AGENDA - BIENESTAR Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1717-38-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE BIENESTAR SERVICIO SALUD ACONCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1717-25-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-07-2023
Nombre de la Orden de Compra AGENDA - BIENESTAR Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1717-38-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BIENESTAR - SSA
Razón Social SERVICIO DE BIENESTAR SERVICIO SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.701-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1 del sistema CERTIFICADO PRESUPUE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE BIENESTAR SERVICIO SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.701-k
Dirección de Facturación MERCED N°144 , elizabethd.vargas@redsalud.gob.cl
Comuna San Felipe
Impuesto 24046,2643678161
Dirección de Envío de la Factura MERCED N°144 , elizabethd.vargas@redsalud.gob.cl
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Bella Papelería e Impresiones
Razón Social PAOLA ANDREA MUNOZ ARAVENA
R.U.T. 17.469.347-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Bella Papelería e Impresiones
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111516
Agendas41UnidadAgenda tipo Planner horizontal 11 x 21 personalizada de 70 hojas papel Bond 105 Grs. 10 x 21 cm,detalles de Confección Planner Horizontal,2 tapas Cartón piedra 1,5 mm con 05 mm; extra por lado 10.5 x 21.5 cm.Papel fotográfico Adhesivo glossy 135 grs. Laminado en frio Matte. Anillo Metálico de paso 2:1 3/4' color definir. Eyelets 4 mm color a definir.Elástico plano Monocromático, 6 mm. ancho, color definir. Esquineros de encuadernación con diseño color plata, Portada alusiva al Cosam San Felipe.   $ 3.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.925 $ 160.925
Total Neto $ 160.925
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (13%)  13  % $ 24.046
TOTAL OC $ 184.971


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.387.726-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.387.726-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.426.465-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.408.097-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 17.469.347-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.