Orden de Compra. Nº1717-46-AG22 "LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL COMITE DE NAVIDAD DEL HOSPITAL SAN CAMILO DE SAN FELIPE Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1717-84-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE BIENESTAR SERVICIO SALUD ACONCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1717-46-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-12-2022
Nombre de la Orden de Compra LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL COMITE DE NAVIDAD DEL HOSPITAL SAN CAMILO DE SAN FELIPE Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1717-84-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BIENESTAR - SSA
Razón Social SERVICIO DE BIENESTAR SERVICIO SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.701-k
Dirección de Unidad de Compra MERCED N°144 SAN FELIPE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE BIENESTAR SERVICIO SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.701-k
Dirección de Facturación MERCED N°144 , elizabethd.vargas@redsalud.gob.cl
Comuna San Felipe
Impuesto 71690,04
Dirección de Envío de la Factura MERCED N°144 , elizabethd.vargas@redsalud.gob.cl
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA KIKO
Razón Social SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE
R.U.T. 76.078.857-0
Sucursal DISTRIBUIDORA KIKO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos114UnidadGALLETA MINI SALUDABLE 30 GRAMOS  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.092 $ 43.092
50181905
Galletas dulces o pastelitos114UnidadGALLETON SALUDABLE DE 40 GRAMOS  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.880 $ 47.880
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos12PaquetePAQUETES DE MOTIVOS NAVIDEÑOS CONTIENE 12 UNIDADES  $ 517,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.204 $ 6.204
50101635
Fruta congelada114GlobalCOMPOTA DE FRUTAS DE 90 GRAMOS  $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.394 $ 59.394
50192109
Papas fritas o galletas tostadas114UnidadPAPAS FRITAS 37 GRAMOS  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.608 $ 76.608
50202304
Jugos y néctar envasados19GlobalNECTAR INDIVIDUAL FRUTA CONTIENE 6 UNIDADES DE 250 GRAMOS  $ 1.503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.557 $ 28.557
50131701
Leche o productos de mantequilla19GlobalLECHE INDIVIDUAL VARIEDAD DE SABORES EL PACK CONTIENE 6 UNIDADES  $ 2.091,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.729 $ 39.729
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos6GlobalBASTONES DE NAVIDAD CONTIENEN 20 UNIDADES  $ 2.228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.368 $ 13.368
42231805
Barras nutritivas, pudín u otros suplementos12GlobalBARRAS DE CEREAL LA CAJA CONTIENE 20 UNIDADES  $ 2.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.160 $ 32.160
42231805
Barras nutritivas, pudín u otros suplementos114GlobalUNIDAD DE CEREAL SHOT 30 GRAMOS  $ 266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.324 $ 30.324
Total Neto $ 377.316
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.690
TOTAL OC $ 449.006


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.