Orden de Compra. Nº
1717-46-AG22
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LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL COMITE DE NAVIDAD DEL HOSPITAL SAN CAMILO DE SAN FELIPE Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1717-84-COT22
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE BIENESTAR SERVICIO SALUD ACONCAGUA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1717-46-AG22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
06-12-2022
Nombre de la Orden de Compra
LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL COMITE DE NAVIDAD DEL HOSPITAL SAN CAMILO DE SAN FELIPE Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1717-84-COT22
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
BIENESTAR - SSA
Razón Social
SERVICIO DE BIENESTAR SERVICIO SALUD ACONCAGUA
R.U.T.
61.606.701-k
Dirección de Unidad de Compra
MERCED N°144 SAN FELIPE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE BIENESTAR SERVICIO SALUD ACONCAGUA
R.U.T.
61.606.701-k
Dirección de Facturación
MERCED N°144 , elizabethd.vargas@redsalud.gob.cl
Comuna
San Felipe
Impuesto
71690,04
Dirección de Envío de la Factura
MERCED N°144 , elizabethd.vargas@redsalud.gob.cl
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DISTRIBUIDORA KIKO
Razón Social
SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE
R.U.T.
76.078.857-0
Sucursal
DISTRIBUIDORA KIKO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos
114
Unidad
GALLETA MINI SALUDABLE 30 GRAMOS
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.092
$ 43.092
50181905
Galletas dulces o pastelitos
114
Unidad
GALLETON SALUDABLE DE 40 GRAMOS
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.880
$ 47.880
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos
12
Paquete
PAQUETES DE MOTIVOS NAVIDEÑOS CONTIENE 12 UNIDADES
$ 517,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.204
$ 6.204
50101635
Fruta congelada
114
Global
COMPOTA DE FRUTAS DE 90 GRAMOS
$ 521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.394
$ 59.394
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
114
Unidad
PAPAS FRITAS 37 GRAMOS
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 76.608
$ 76.608
50202304
Jugos y néctar envasados
19
Global
NECTAR INDIVIDUAL FRUTA CONTIENE 6 UNIDADES DE 250 GRAMOS
$ 1.503,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.557
$ 28.557
50131701
Leche o productos de mantequilla
19
Global
LECHE INDIVIDUAL VARIEDAD DE SABORES EL PACK CONTIENE 6 UNIDADES
$ 2.091,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.729
$ 39.729
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos
6
Global
BASTONES DE NAVIDAD CONTIENEN 20 UNIDADES
$ 2.228,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.368
$ 13.368
42231805
Barras nutritivas, pudín u otros suplementos
12
Global
BARRAS DE CEREAL LA CAJA CONTIENE 20 UNIDADES
$ 2.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.160
$ 32.160
42231805
Barras nutritivas, pudín u otros suplementos
114
Global
UNIDAD DE CEREAL SHOT 30 GRAMOS
$ 266,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.324
$ 30.324
Total Neto
$ 377.316
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 71.690
TOTAL OC
$ 449.006
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.