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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1718-1078-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-08-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
E307.DEM-SEP, ESC TUPAHUE, COLACIONES 2DO SEMESTRE. ORDEN DE COMPRA DESDE 1718-248-L116 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1718-248-L116 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Adquisiciones San Ramon |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
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R.U.T. |
69.253.900-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Ossa 1771 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
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R.U.T. |
69.253.900-1 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Ossa 1771 |
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Comuna |
San Ramón
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Impuesto |
24701,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Ossa 1771 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DESPACHO Y FACTURACIÓN | LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS ANTES DE LAS 8:00 A.M. DIRECTAMENTE EN ESCUELA TUPAHUE (AURORA DE CHILE #10104, SAN RAMON), A NOMBRE DEL DIRECTOR (MARCELA VALENZUELA LARA) O ADMINISTRATIVO SUBROGANTE. INDICAR NÚMERO DE ORDEN DE
COMPRA EN FACTURA.
COORDINAR ENVÍO DE FACTURA A:
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL (OFICINA SEP)
DIRECCIÓN: CALLE ANIBAL ZAÑARTU #9141
CONTACTO: PAOLA GARCÍA / FONO: 7708926
MAIL: p.garcia.reyes21@gmail.com |
| PAGO DE LOS SERVICIOS | EL PAGO DE LOS SERVICIOS AL IGUAL QUE SU FACTURACIÓN SE REALIZARÁN DE MANERA PARCIALIZADA, DESPUÉS DE CADA SERVICIO REALIZADO. |
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Proveedor |
Vilu_sumar |
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Razón Social |
GLADYS DEL CARMEN VALENZUELA SANTANA
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R.U.T. |
5.196.235-4 |
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Sucursal |
Vilu_sumar |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101802
| Reparto de comidas a domicilio | 2 | Unidad | 2 Servicios de Entrega de Colaciones para alumnos de la escuela Tupahue; en cajas o bolsas individuales por alumnos según se solicita en Detalle y Bases Adjuntas. | COLACIONES ENVASADA SEGUN ADJUNTO |
$ 65.005,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 130.010
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$ 130.010
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Total Neto
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$ 130.010
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 24.702
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$ 154.712
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.