Orden de Compra. Nº1718-1078-SE16 "E307.DEM-SEP, ESC TUPAHUE, COLACIONES 2DO SEMESTRE. ORDEN DE COMPRA DESDE 1718-248-L116"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1718-1078-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-08-2016
Nombre de la Orden de Compra E307.DEM-SEP, ESC TUPAHUE, COLACIONES 2DO SEMESTRE. ORDEN DE COMPRA DESDE 1718-248-L116
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1718-248-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Facturación Avenida Ossa 1771
Comuna San Ramón
Impuesto 24701,9
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa 1771
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO Y FACTURACIÓN

LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS ANTES DE LAS 8:00 A.M. DIRECTAMENTE EN ESCUELA TUPAHUE (AURORA DE CHILE #10104, SAN RAMON), A NOMBRE DEL DIRECTOR (MARCELA VALENZUELA LARA) O ADMINISTRATIVO SUBROGANTE.

INDICAR NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN FACTURA.

COORDINAR ENVÍO DE FACTURA A:

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL (OFICINA SEP)

DIRECCIÓN: CALLE ANIBAL ZAÑARTU #9141

CONTACTO: PAOLA GARCÍA / FONO: 7708926

MAIL: p.garcia.reyes21@gmail.com
PAGO DE LOS SERVICIOSEL PAGO DE LOS SERVICIOS AL IGUAL QUE SU FACTURACIÓN SE REALIZARÁN DE MANERA PARCIALIZADA, DESPUÉS DE CADA SERVICIO REALIZADO.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Vilu_sumar
Razón Social GLADYS DEL CARMEN VALENZUELA SANTANA
R.U.T. 5.196.235-4
Sucursal Vilu_sumar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101802
Reparto de comidas a domicilio2Unidad2 Servicios de Entrega de Colaciones para alumnos de la escuela Tupahue; en cajas o bolsas individuales por alumnos según se solicita en Detalle y Bases Adjuntas.COLACIONES ENVASADA SEGUN ADJUNTO $ 65.005,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.010 $ 130.010
Total Neto $ 130.010
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.702
TOTAL OC $ 154.712


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.