Orden de Compra. Nº1718-12292-SE08 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1718-11723-L108"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1718-12292-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 12-12-2008
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1718-11723-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
Proveniente de Licitación 1718-11723-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Facturación Avenida Ossa Nº 1771
Comuna San Ramón
Impuesto 140410
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa Nº 1771
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor uskil muebles
Razón Social CRISTIAN WILSON NUNEZ AVALOS
R.U.T. 7.571.910-8
Sucursal uskil muebles
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101518
Estantes de pared10Unidad kardex 45 cm ancho x 1.20 alto x 40 cm de fondo " visita a terreno $ 73.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 739.000 $ 739.000
Total Neto $ 739.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 140.410
TOTAL OC $ 879.410


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.