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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1718-1230-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-1443-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Adquisiciones San Ramon |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
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R.U.T. |
69.253.900-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
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R.U.T. |
69.253.900-1 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Ossa Nº 1771 |
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Comuna |
San Ramón
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Impuesto |
36039,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Ossa Nº 1771 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Distribucion Global |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA
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R.U.T. |
76.100.732-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Distribucion Global |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 2 | Unidad | TONER 660 EQUIVALENTE BROTHER TN 2370, ORIGINAL. | |
$ 72.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 145.000
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$ 145.000
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55121616
| Banderitas autoadhesivas | 6 | Unidad | BANDERITAS ADHESIVAS. | |
$ 280,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.680
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$ 1.680
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60121531
| Borradores rosas de lápiz | 16 | Unidad | LAPIZ BORRABLE EQUIVALENTE FRIXION PALIZ GEL PILOT. | |
$ 2.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.200
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$ 35.200
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92121602
| Servicios de huellas dactilares | 12 | Unidad | HUELLEROS. | |
$ 650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.800
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$ 7.800
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Total Neto
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$ 189.680
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 36.039
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$ 225.719
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.