Orden de Compra. Nº1718-12368-SE08 "ARTICULOS DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1718-12368-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2008
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Facturación Avenida Ossa Nº 1771
Comuna San Ramón
Impuesto 387330,96
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa Nº 1771
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora Logis Servicios Ltda.
Razón Social COMERCIALIZADORA LOGIS SERVICIOS LIMITADA
R.U.T. 77.494.650-0
Sucursal Comercializadora Logis Servicios Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121112
Cartón piedra200UnidadCARTON PIEDRA  $ 385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.000 $ 77.000
14111606
Papel artístico o papel Kraft200PliegoPAPEL CREPE DE DIFERENTES COLORES  $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000
44103105
Cartuchos de tinta10UnidadTINTA IMPRESORA LEXMARK 16  $ 14.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.800 $ 149.800
44103105
Cartuchos de tinta10UnidadTINTAS IMPRESORA LEXMARK 26  $ 16.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.900 $ 167.900
14111506
Papel para impresora (del computador)80ResmaPAPEL MULTIPROPOSITO OFICIO  $ 2.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.400 $ 214.400
43201811
DVD de lectura y escritura4UnidadTORRES DE 50 UDS DVD IMATION  $ 7.461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.844 $ 29.844
43202001
Discos compactos (CD)4UnidadTORRE DE 50 UDS DE CD IMATION  $ 5.265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.060 $ 21.060
43211706
Teclados10UnidadTECLADO ESPAÑOL PS/2 GENIUS  $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.900 $ 49.900
14111610
Cartulina200PliegoCARTULINA DE DIFERENTES COLORES  $ 285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000
14111506
Papel para impresora (del computador)80ResmaPAPEL MULTIPROPOSITO CARTA  $ 2.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.400 $ 186.400
44103105
Cartuchos de tinta40UnidadTINTAS HO 75 COLO10  $ 12.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510.000 $ 510.000
43211708
Trackballs y mouse de computador10UnidadMOUSE PS2 CON SCROLL GENIUS  $ 3.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.680 $ 36.680
60121148
Papel lustre200PliegoPAPEL LUSTRE DE DIFERENTES COLORES  $ 225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
14111610
Cartulina200PliegoCARTULINA ESPAÑOLA DIFERENTES COLORES  $ 248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.600 $ 49.600
14111609
Papel para forrar200PliegoPAPEL VOLANTIN DE DIFERENTES COLORES  $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
44103105
Cartuchos de tinta40UnidadTINTAS HP 74 NEGRA  $ 10.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 414.000 $ 414.000
Total Neto $ 2.038.584
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 387.331
TOTAL OC $ 2.425.915


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.