Orden de Compra. Nº
1718-12368-SE08
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ARTICULOS DE OFICINA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1718-12368-SE08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-12-2008
Nombre de la Orden de Compra
ARTICULOS DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Adquisiciones San Ramon
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T.
69.253.900-1
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Ossa 1771
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T.
69.253.900-1
Dirección de Facturación
Avenida Ossa Nº 1771
Comuna
San Ramón
Impuesto
387330,96
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Ossa Nº 1771
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercializadora Logis Servicios Ltda.
Razón Social
COMERCIALIZADORA LOGIS SERVICIOS LIMITADA
R.U.T.
77.494.650-0
Sucursal
Comercializadora Logis Servicios Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121112
Cartón piedra
200
Unidad
CARTON PIEDRA
$ 385,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.000
$ 77.000
14111606
Papel artístico o papel Kraft
200
Pliego
PAPEL CREPE DE DIFERENTES COLORES
$ 115,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.000
$ 23.000
44103105
Cartuchos de tinta
10
Unidad
TINTA IMPRESORA LEXMARK 16
$ 14.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 149.800
$ 149.800
44103105
Cartuchos de tinta
10
Unidad
TINTAS IMPRESORA LEXMARK 26
$ 16.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 167.900
$ 167.900
14111506
Papel para impresora (del computador)
80
Resma
PAPEL MULTIPROPOSITO OFICIO
$ 2.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 214.400
$ 214.400
43201811
DVD de lectura y escritura
4
Unidad
TORRES DE 50 UDS DVD IMATION
$ 7.461,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.844
$ 29.844
43202001
Discos compactos (CD)
4
Unidad
TORRE DE 50 UDS DE CD IMATION
$ 5.265,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.060
$ 21.060
43211706
Teclados
10
Unidad
TECLADO ESPAÑOL PS/2 GENIUS
$ 4.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.900
$ 49.900
14111610
Cartulina
200
Pliego
CARTULINA DE DIFERENTES COLORES
$ 285,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.000
$ 57.000
14111506
Papel para impresora (del computador)
80
Resma
PAPEL MULTIPROPOSITO CARTA
$ 2.330,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 186.400
$ 186.400
44103105
Cartuchos de tinta
40
Unidad
TINTAS HO 75 COLO10
$ 12.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 510.000
$ 510.000
43211708
Trackballs y mouse de computador
10
Unidad
MOUSE PS2 CON SCROLL GENIUS
$ 3.668,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.680
$ 36.680
60121148
Papel lustre
200
Pliego
PAPEL LUSTRE DE DIFERENTES COLORES
$ 225,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
14111610
Cartulina
200
Pliego
CARTULINA ESPAÑOLA DIFERENTES COLORES
$ 248,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.600
$ 49.600
14111609
Papel para forrar
200
Pliego
PAPEL VOLANTIN DE DIFERENTES COLORES
$ 35,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
44103105
Cartuchos de tinta
40
Unidad
TINTAS HP 74 NEGRA
$ 10.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 414.000
$ 414.000
Total Neto
$ 2.038.584
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 387.331
TOTAL OC
$ 2.425.915
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.