Orden de Compra. Nº1718-1374-SE14 "DIPTICOS. PROGRAMA DENTAL."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1718-1374-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-10-2014
Nombre de la Orden de Compra DIPTICOS. PROGRAMA DENTAL.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Facturación Avenida Ossa 1771
Comuna San Ramón
Impuesto 49875
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa 1771
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jorge Andrade e Hijo Ltda
Razón Social JORGE ANDRADE E HIJO LIMITADA
R.U.T. 86.313.400-5
Sucursal Jorge Andrade e Hijo Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55101520
Hojas o Folletos de Instrucciones2500Unidad no definidaDISPTICOS TAMAÑO CARTA. PAPEL BOND 24. IMPRESOS POR AMBOS LADOS.  $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.500 $ 262.500
Total Neto $ 262.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.875
TOTAL OC $ 312.375


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.