Orden de Compra. Nº1718-1405-SE19 "S. 5335 MATERIALES DE FERRETERIA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1718-1405-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2019
Nombre de la Orden de Compra S. 5335 MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa Nº 1771
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Facturación Avenida Ossa Nº 1771
Comuna San Ramón
Impuesto 940784,81
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa Nº 1771
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BRAIN SPA
Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA BRAIN SPA
R.U.T. 76.508.598-5
Sucursal BRAIN SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30181505
Taza de WC4Unidad no definidaTAZA WC  $ 95.229,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.916 $ 380.916
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica30Unidad no definidaCERAMICA   $ 11.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.100 $ 332.100
27111712
Extractores5Unidad no definidaEXTRACTOR DE AIRE  $ 11.919,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.595 $ 59.595
15121516
Sellador de fugas25Unidad no definidaSELLO ANTIFUGAS  $ 1.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.475 $ 30.475
23153401
Sistemas de aplicación de cola o adhesivo20Unidad no definidaMASILLA SACO 25 KILOS  $ 12.693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.860 $ 253.860
47131831
Ácido muriático7Unidad no definidaACIDO MURIATICO BOTELLA DE 1 LITRO  $ 5.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.469 $ 35.469
23171509
Soldadura3Unidad no definidaELECTRODO   $ 13.469,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.407 $ 40.407
30151803
Juntas a tope para revestimiento de paredes20Unidad no definidaGUARDA POLVO  $ 1.909,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.180 $ 38.180
30171504
Puertas de madera6Unidad no definidaPUERTA  $ 46.951,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 281.706 $ 281.706
31201613
Adhesivo re-usable25Unidad no definidaADHESIVO CERAMICA  $ 13.022,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.550 $ 325.550
31201613
Adhesivo re-usable5Unidad no definidaADHESIVO AGOREX  $ 13.187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.935 $ 65.935
27112904
Pistola de resina15Unidad no definidaSILICONA SELLANTE   $ 4.951,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.265 $ 74.265
20122113
Accesorios de cañón perforador de la tubería pasan4Unidad no definidaAUTOPEFORANTE HEXAGONAL  $ 5.819,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.276 $ 23.276
31161601
Pernos de anclaje3Unidad no definidaPERNO DE ANCLAJE  $ 10.309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.927 $ 30.927
31211501
Pinturas al esmalte20Unidad no definidaESMALTE AL AGUA EQUIVALENTE SIPA SEMIBRILLO BLANCO TINETA 5GL UNIDAD  $ 61.915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.238.300 $ 1.238.300
46171503
Juegos de cerraduras30Unidad no definidaCERRADURA POLI D1123 EMBUTIR INTERIOR UNIDAD   $ 18.469,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 554.070 $ 554.070
39101605
ampolletas fluorescentes70Unidad no definidaAMPOLLETAS FLUORESCENTE EQUIVALENTE OSRAM DULZSTAR 200W UN.  $ 1.339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.730 $ 93.730
20142402
Tuberías flexibles o umbilicales submarinas25Unidad no definidaFLEXIBLE COPEX ACERO INOXIDABLE 1/2" HI-HI 40CM UNI.  $ 3.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.725 $ 75.725
40141702
Grifos25Unidad no definidaSIFON   $ 1.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.825 $ 33.825
30161508
Rodillo de papel pintado38Unidad no definidaRODILLOS  $ 2.096,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.648 $ 79.648
40141702
Grifos15Unidad no definidaMONOBLOCK FAS LAVAPLATO  $ 29.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 438.750 $ 438.750
40141702
Grifos15Unidad no definidaMONOBLOCK NIPSA LAVAPLATO  $ 25.359,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.385 $ 380.385
14111702
Cubiertas para asientos de inodoro15Unidad no definidaTAPA WC   $ 4.209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.135 $ 63.135
39121303
Cajas eléctricas30Unidad no definidaCAJA CHUQUI  $ 709,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.270 $ 21.270
Total Neto $ 4.951.499
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 940.785
TOTAL OC $ 5.892.284


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.