Orden de Compra. Nº1718-143-SE18 "E3069. ORDEN DE COMPRA DESDE 1718-2-L118"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1718-143-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-02-2018
Nombre de la Orden de Compra E3069. ORDEN DE COMPRA DESDE 1718-2-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1718-2-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Facturación Avenida Ossa 1771
Comuna San Ramón
Impuesto 451535
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa 1771
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO Y FACTURACIÓN

INDICAR NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN FACTURA.

COORDINAR ENVÍO DE FACTURA A:

 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL (PROGRAMA MOVAMONOS)

DIRECCIÓN: CALLE ANIBAL ZAÑARTU #9141

CONTACTO: KAREN ACUÑA/ FONO: 22-7708938

MAIL: karen.acunaaraya@gmail.com
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor cabaconstrucciones
Razón Social CARMEN ISABEL BADILLA DIAZ
R.U.T. 6.603.998-6
Sucursal cabaconstrucciones
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1UnidadMANTENCIÓN DE PINTURAS,REPARACIÓN ELÉCTRICA,PAVIMENTO ACCESO A SALA Nº 5,REPARAR CHAPA EN PUERTA METALICA Y PROTECCIÓN DE VENTANAS DE CUATRO SALAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN ANEXOS.Mantenimiento y mejoramiento de actual infraestructura existente en la respectiva escuela, intentando y buscando, mantener el ornato como así trabajar con materiales de alta gama, procurando mantener la mayor armonía posible, posibilitando ademas un notor $ 2.376.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.376.500 $ 2.376.500
Total Neto $ 2.376.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 451.535
TOTAL OC $ 2.828.035


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.