Orden de Compra. Nº1718-1578-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1718-941-L109"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1718-1578-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-10-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1718-941-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
Proveniente de Licitación 1718-941-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Facturación Avenida Ossa Nº 1771
Comuna San Ramón
Impuesto 48831,9
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa Nº 1771
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL R Y S
Razón Social ROSSINA ANTONIETA ZELADA ARENAS
R.U.T. 10.034.195-6
Sucursal COMERCIAL R Y S
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones10Bidónjabon liquido de 5 litros x c/u  $ 2.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.200 $ 21.200
53131608
Jabones12Unidadjabon de tocador 90 gr equiv. lux o le sancy  $ 285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.420 $ 3.420
14111703
Toallas de papel100Unidadtoalla absorventes equiv. forte o mi favorita  $ 225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
31211901
Paños para herramientas50Unidadpaños amarillos  $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
47131615
Escobillones5Unidadescobillones plasticos  $ 675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.375 $ 3.375
47131810
Productos para lavar platos6Unidadlavaloza economico de 5 litros c/u  $ 1.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.840 $ 9.840
47131811
Productos de lavandería50Unidadequiv. rinso 400 gr  $ 622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.100 $ 31.100
53131608
Jabones5Litrojabon liquido de 1 litro x envase  $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
47121701
Bolsas de basura150Paquetebolsa de basura 80x110 10 uds x pq  $ 499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.850 $ 74.850
47121701
Bolsas de basura150Paquetebolsa de basura 50x70 10 uds x pq  $ 159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.850 $ 23.850
47121701
Bolsas de basura150Paquetebolsa de basura 70x40 10 uds x pq  $ 314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.100 $ 47.100
47131824
Productos de limpieza de ventanas20Frascolimpiavidrios equiv. virginia o nugget 250 cc  $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
10191509
Insecticidas5Frascoinsecticida spray " mosca y hormigas"  $ 1.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.475 $ 6.475
Total Neto $ 257.010
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.832
TOTAL OC $ 305.842


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.