Orden de Compra. Nº1718-1706-SE16 "M83799 ARTÍCULOS VARIOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1718-1706-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2016
Nombre de la Orden de Compra M83799 ARTÍCULOS VARIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Facturación Avenida Ossa 1771
Comuna San Ramón
Impuesto 62992,4404
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa 1771
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Seguel Limitada
Razón Social DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA
R.U.T. 96.940.460-5
Sucursal Distribuidora Seguel Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60141019
Piñatas16Unidad no definida PAQUETES DE GLOBOS Nº 9 DE 50 UNID. COLORES SURTIDOS $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
60141019
Piñatas16Unidad no definidaPAQUETES DE GLOBOS Nº 9 VERDE PISTACHO DE 50 UNIDADES  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.600 $ 25.600
50202310
Agua mineral60Unidad no definidaBOTELLAS DE AGUA MINERAL BENEDICTINO DE 1,5 LTS.  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.400 $ 41.400
50202303
Jugos y néctar concentrados60Unidad no definidaJUGOS LIGHT DE 1,5 LITROS  $ 1.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.200 $ 64.200
50202311
Bebidas40Unidad no definidaBEBIDAS LIGHT DE 3 LITROS   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.600 $ 79.600
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos18Unidad no definidaBOLSAS DE FRUGELE DE 430 GRS.  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
50202304
Jugos y néctar envasados18Unidad no definidaCAJAS DE JUGOS YUZ DE DIF. SABORES DE 200 CC X 24 UNID.  $ 4.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.240 $ 75.240
48101903
Vasos de servicio10Unidad no definidaPAQUETES DE VASOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES DE 290 CC X 25 UNIDADES   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
Total Neto $ 331.540
Descuento $ 1
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.992
TOTAL OC $ 394.531


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.