Orden de Compra. Nº1718-1794-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1718-579-L114"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1718-1794-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-12-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1718-579-L114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1718-579-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Facturación Avenida Ossa 1771
Comuna San Ramón
Impuesto 18958,58
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa 1771
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JASA MUÑOZ E.I.R.L.
Razón Social GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION
R.U.T. 79.668.570-0
Sucursal JASA MUÑOZ E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl40UnidadLITROS DE CLORO LIQUIDO LITROS DE CLORO LIQUIDO ROMMEL $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400
42132202
Dediles10UnidadPARES GUANTES AMARILLOS DE GOMAPARES GUANTES AMARILLOS DE GOMA VANNI $ 302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.020 $ 3.020
47121701
Bolsas de basura10UnidadBOLSAS PARA LA BASURA 80X110 BOLSAS PARA LA BASURA 80X110 PÒLINASA $ 662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.620 $ 6.620
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro5UnidadSOPAPOSSOPAPOS $ 422,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.110 $ 2.110
47131502
Paños de limpieza4UnidadLENGUAS PARA PISO (SACA AGUA)LENGUAS PARA PISO (SACA AGUA) 40 CM. $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.120 $ 3.120
47131615
Escobillones10UnidadESCOBILLONES PLASTICOSESCOBILLONES PLASTICOS $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
47131604
Escobas5UnidadESCOBASESCOBAS 5 COSTURA $ 2.654,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.270 $ 13.270
47131602
Paños de limpieza absorbente30UnidadTRAPEROSTRAPEROS SIMPLE CON OJAL $ 409,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.270 $ 12.270
47131615
Escobillones4UnidadESCOBILLONES PARA CALLE (BARRE HOJAS)ESCOBILLONES PARA CALLE (BARRE HOJAS) $ 2.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.912 $ 9.912
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadLITROS DESINFECTANTES LIQUIDOSLITROS DESINFECTANTES LIQUIDOS 900 IGENIX $ 856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.560 $ 8.560
47131824
Productos de limpieza de ventanas10UnidadLIMPIA VIDRIOSLIMPIA VIDRIOS 250 CC $ 374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.740 $ 3.740
47131824
Productos de limpieza de ventanas4UnidadPLUMILLAS (LIMPIA VIDRIOS)PLUMILLAS (LIMPIA VIDRIOS) $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.960 $ 7.960
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadANTIGRASAS ANTIGRASAS GLASSEX 650 DOYPACK $ 1.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.400 $ 12.400
Total Neto $ 99.782
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.959
TOTAL OC $ 118.741


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.