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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1718-181-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-02-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 1718-92-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
DEPTO.RR.PP |
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Proveniente de Licitación
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1718-92-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Adquisiciones San Ramon |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Ramon
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R.U.T. |
69.253.900-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Ossa 1771 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Ramon
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R.U.T. |
69.253.900-1 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Ossa Nº 1771 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
8550 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Ossa Nº 1771 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
Banderas Ampuero
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R.U.T. |
9.048.194-0 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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55121706
| Banderas | 1 | Unidad | Banderas | BANDERA MUNICIPAL DE RASO DOBLE 1.20 X 80 CM ESCUDO MUNICIPAL DE SN RAMON APLICADO UBIC.Y TAMAÑ. FRNJAS DE COLORES FRANJ SUP.AMARRIL.CLARO 25% DEL TAMAÑO TOTAL ,FRANJ.CENT. VERDE CLARO 50% DELTOT.DE LA BAND.FRNJ INF. ROJO 25% CON ARGOLLA ASTAS INT. |
$ 45.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.000
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$ 45.000
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Total Neto
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$ 45.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.550
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$ 53.550
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.