Orden de Compra. Nº1718-195-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1718-68-L114"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1718-195-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-02-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1718-68-L114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1718-68-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Facturación Avenida Ossa 1771
Comuna San Ramón
Impuesto 18628,55
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa 1771
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MACSOL
Razón Social PATRICIO AUGUSTO HENRIQUEZ CATALDO
R.U.T. 6.690.584-5
Sucursal MACSOL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12352104
Alcoholes o sus sustitutos10UnidadALCOHOL GEL INDIVIDUALALCOHOL GEL 50 ML. DETTOL SIN ENJUAGUE $ 711,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.110 $ 7.110
12352104
Alcoholes o sus sustitutos10UnidadALCOHOL GEL CON DISPENSADOR DE 250 ML.ALCOHOL GEL 200 ML. DETTOL SIN ENJUAGUE CON DOSIFICADOR $ 1.469,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.690 $ 14.690
14111509
Artículos de papelería5UnidadRESMAS HOJA BLANCA TAMAÑO CARTAPAPEL FOTOC. CARTA 75 GR CHAMEX M/POSITO. $ 1.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.275 $ 8.275
24111503
Bolsas de plástico500UnidadBOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES DE 30X30 APROX. BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES DE 30X30 APROX. $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
24111503
Bolsas de plástico1000UnidadBOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES DE 10X15 CMS. PARA MONEDAS BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES DE 10X15 CMS. PARA MONEDAS $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
31201515
Cintas de papel10UnidadCINTAS PARA SUMADORA TIPO KORES KC-ELCO ACINTAS PARA SUMADORA TIPO KORES KC-ELCA $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.900 $ 29.900
44111604
Envolturas de monedas o fajas para billetes20UnidadBOLSAS DE ELASTICOSBOLSA DE ELASTICO DE 100 GRS. $ 296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.920 $ 5.920
44121701
Lápiz pasta1UnidadCAJA DE LAPICES PASTA AZUL EQUIVALENTE BIC DE 50CAJA DE LAPICES PASTA AZUL BIC DE 50 $ 4.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.750 $ 4.750
44121802
Líquido corrector20Unidad20 CORRECTORES (LAPICES) EQUIVALENTE CORRECTION PENCORRECTOR LIQUIDO T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML. $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
Total Neto $ 98.045
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.629
TOTAL OC $ 116.674


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.