Orden de Compra. Nº
1718-195-SE14
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 1718-68-L114
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1718-195-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-02-2014
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1718-68-L114
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1718-68-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Adquisiciones San Ramon
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T.
69.253.900-1
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Ossa 1771
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T.
69.253.900-1
Dirección de Facturación
Avenida Ossa 1771
Comuna
San Ramón
Impuesto
18628,55
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Ossa 1771
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MACSOL
Razón Social
PATRICIO AUGUSTO HENRIQUEZ CATALDO
R.U.T.
6.690.584-5
Sucursal
MACSOL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12352104
Alcoholes o sus sustitutos
10
Unidad
ALCOHOL GEL INDIVIDUAL
ALCOHOL GEL 50 ML. DETTOL SIN ENJUAGUE
$ 711,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.110
$ 7.110
12352104
Alcoholes o sus sustitutos
10
Unidad
ALCOHOL GEL CON DISPENSADOR DE 250 ML.
ALCOHOL GEL 200 ML. DETTOL SIN ENJUAGUE CON DOSIFICADOR
$ 1.469,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.690
$ 14.690
14111509
Artículos de papelería
5
Unidad
RESMAS HOJA BLANCA TAMAÑO CARTA
PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR CHAMEX M/POSITO.
$ 1.655,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.275
$ 8.275
24111503
Bolsas de plástico
500
Unidad
BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES DE 30X30 APROX.
BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES DE 30X30 APROX.
$ 16,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
24111503
Bolsas de plástico
1000
Unidad
BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES DE 10X15 CMS. PARA MONEDAS
BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES DE 10X15 CMS. PARA MONEDAS
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
31201515
Cintas de papel
10
Unidad
CINTAS PARA SUMADORA TIPO KORES KC-ELCO A
CINTAS PARA SUMADORA TIPO KORES KC-ELCA
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.900
$ 29.900
44111604
Envolturas de monedas o fajas para billetes
20
Unidad
BOLSAS DE ELASTICOS
BOLSA DE ELASTICO DE 100 GRS.
$ 296,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.920
$ 5.920
44121701
Lápiz pasta
1
Unidad
CAJA DE LAPICES PASTA AZUL EQUIVALENTE BIC DE 50
CAJA DE LAPICES PASTA AZUL BIC DE 50
$ 4.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.750
$ 4.750
44121802
Líquido corrector
20
Unidad
20 CORRECTORES (LAPICES) EQUIVALENTE CORRECTION PEN
CORRECTOR LIQUIDO T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.
$ 570,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.400
$ 11.400
Total Neto
$ 98.045
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 18.629
TOTAL OC
$ 116.674
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.