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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1718-210-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-02-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-196-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Adquisiciones San Ramon |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
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R.U.T. |
69.253.900-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
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R.U.T. |
69.253.900-1 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Ossa Nº 1771 |
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Comuna |
San Ramón
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Impuesto |
39607,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Ossa Nº 1771 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GLOBAL GROUP |
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Razón Social |
LOGISTICA GLOBAL GROUP SPA
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R.U.T. |
76.914.652-0 |
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Sucursal |
GLOBAL GROUP |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44122001
| Archivadores de fichas | 20 | Unidad | | |
$ 1.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.800
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$ 39.800
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 10 | Unidad | | |
$ 4.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 44.000
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$ 44.000
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 10 | Unidad | | |
$ 5.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 58.000
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$ 58.000
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 4 | Caja | | |
$ 15.790,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 63.160
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$ 63.160
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Total Neto
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$ 204.960
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 3.500
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IVA 19 %
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$ 39.607
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$ 248.067
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.