Orden de Compra. Nº1718-2120-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1718-1017-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1718-2120-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1718-1017-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1718-1017-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Facturación Avenida Ossa 1771
Comuna San Ramón
Impuesto 63868,5
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa 1771
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Lepique y Vargas Ltda - Casa Matriz
Razón Social MARCOS VARGAS Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.799.330-5
Sucursal Lepique y Vargas Ltda - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111801
Cintas métricas1UnidadHUINCHA DE MEDIR 5 MTS.  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.990 $ 1.990
27111801
Cintas métricas1UnidadHUINCHA DE 30 MTS.  $ 4.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.490 $ 4.490
31211505
Pinturas aceitosas6TinetaPINTURA ALTO TRAFICO EQUIVALENTE A RENNER (COLOR POR DEFINIR).  $ 49.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.940 $ 299.940
31211910
Mitones12ParGUANTES DE PAÑO  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.880 $ 11.880
31211904
Brochas12UnidadBROCHAS DE 1 PULGADA  $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.080 $ 7.080
31211904
Brochas12UnidadBROCHAS DE 2 PULGADAS  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.480 $ 9.480
44121710
Tiza para escribir o accesorios1CajaTIZA BLANCA  $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.290 $ 1.290
Total Neto $ 336.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.868
TOTAL OC $ 400.018


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.