Orden de Compra. Nº1718-2163-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1718-32-L123"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1718-2163-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-12-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1718-32-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1718-32-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa Nº 1771
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2830 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Facturación Avenida Ossa Nº 1771
Comuna San Ramón
Impuesto 771400
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa Nº 1771
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BEALUM EIRL
Razón Social BEALUM JORLEN HERNANDEZ CURBELO E.I.R.L.
R.U.T. 77.406.845-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BEALUM EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101532
Mobiliario1UnidadDECRETO ALCALDICIO 0736 AUTORIZA CONTRATACION DEL CONVENIO DE SUMINISTRO MOBILIARIO SEGUN NORMA SANITARIA PARA DEPTO DE SALUD SIC 13639 COSAM LA BANDERA. SEGUN BASES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.mobiliarios fabricados a medidas del cliente en melamina de 15 y 24 mm de espesor de color blanco de 1ra calidad , todos los tiradores son de acero inox , la entrega seran en 48 horas $ 4.060.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.060.000 $ 4.060.000
Total Neto $ 4.060.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 771.400
TOTAL OC $ 4.831.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.