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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1718-2163-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1718-32-L123 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1718-32-L123 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Adquisiciones San Ramon |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
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R.U.T. |
69.253.900-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Ossa Nº 1771 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
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R.U.T. |
69.253.900-1 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Ossa Nº 1771 |
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Comuna |
San Ramón
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Impuesto |
771400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Ossa Nº 1771 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
BEALUM EIRL |
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Razón Social |
BEALUM JORLEN HERNANDEZ CURBELO E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.406.845-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
BEALUM EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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56101532
| Mobiliario | 1 | Unidad | DECRETO ALCALDICIO 0736 AUTORIZA CONTRATACION DEL CONVENIO DE SUMINISTRO MOBILIARIO SEGUN NORMA SANITARIA PARA DEPTO DE SALUD SIC 13639 COSAM LA BANDERA. SEGUN BASES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS. | mobiliarios fabricados a medidas del cliente en melamina de 15 y 24 mm de espesor de color blanco de 1ra calidad , todos los tiradores son de acero inox , la entrega seran en 48 horas |
$ 4.060.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.060.000
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$ 4.060.000
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Total Neto
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$ 4.060.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 771.400
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$ 4.831.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.