Orden de Compra. Nº1718-218-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1718-41-L115"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1718-218-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-02-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1718-41-L115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1718-41-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Facturación Avenida Ossa 1771
Comuna San Ramón
Impuesto 52772,5
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa 1771
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial castillo
Razón Social COMERCIAL JUAN CASTILLO E.I.R.L.
R.U.T. 76.148.981-k
Sucursal comercial castillo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl20UnidadCLORO GEL (BOTELLA DE LITRO)CLORO GEL 900 ML. IMPEKE $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ50UnidadFRASCOS SILICONA EN SPRAYFRASCOS SILICONA EN SPRAY 440 CC PW50 $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.500 $ 62.500
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ20UnidadRENOVADOR DE GOMAS (BOTELLA DE LITRO)RENOVADOR DE GOMAS 900CC LLABRES $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
47131618
Mopas húmedas30UnidadESCOBILLONESESCOBILLONES PLASTICO ROMMEL $ 695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.850 $ 20.850
47131816
Desodorantes50UnidadDESODORANTE AMBIENTAL SPRAY PARA USO VEHICULO MUNICIPALES.DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY ARON $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.500 $ 44.500
47131816
Desodorantes20UnidadPOET (BOTELLA DE LITRO)LIMPIA PISO 900 CC SAPOLIO $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
53102305
Pañales para bebé50UnidadPALAÑES BLANCOS (TELA)PAÑALES BLANCOS (TELA) $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.500 $ 44.500
53102305
Pañales para bebé50UnidadPAÑALES AMARILLO (TELA PAÑAL)PAÑO AMARILLO $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
53131628
Shampoo50UnidadSHAMPOO DE LITRO (BOTELLA)SHAMPOO DE LITRO P/AUTO 900CC LLABRE $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000
Total Neto $ 277.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.772
TOTAL OC $ 330.522


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.