Orden de Compra. Nº
1718-218-SE15
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 1718-41-L115
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1718-218-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-02-2015
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1718-41-L115
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1718-41-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Adquisiciones San Ramon
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T.
69.253.900-1
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Ossa 1771
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T.
69.253.900-1
Dirección de Facturación
Avenida Ossa 1771
Comuna
San Ramón
Impuesto
52772,5
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Ossa 1771
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
comercial castillo
Razón Social
COMERCIAL JUAN CASTILLO E.I.R.L.
R.U.T.
76.148.981-k
Sucursal
comercial castillo
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12141901
Cloro Cl
20
Unidad
CLORO GEL (BOTELLA DE LITRO)
CLORO GEL 900 ML. IMPEKE
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.800
$ 13.800
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
50
Unidad
FRASCOS SILICONA EN SPRAY
FRASCOS SILICONA EN SPRAY 440 CC PW50
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.500
$ 62.500
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
20
Unidad
RENOVADOR DE GOMAS (BOTELLA DE LITRO)
RENOVADOR DE GOMAS 900CC LLABRES
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.800
$ 19.800
47131618
Mopas húmedas
30
Unidad
ESCOBILLONES
ESCOBILLONES PLASTICO ROMMEL
$ 695,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.850
$ 20.850
47131816
Desodorantes
50
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY PARA USO VEHICULO MUNICIPALES.
DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY ARON
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.500
$ 44.500
47131816
Desodorantes
20
Unidad
POET (BOTELLA DE LITRO)
LIMPIA PISO 900 CC SAPOLIO
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.800
$ 13.800
53102305
Pañales para bebé
50
Unidad
PALAÑES BLANCOS (TELA)
PAÑALES BLANCOS (TELA)
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.500
$ 44.500
53102305
Pañales para bebé
50
Unidad
PAÑALES AMARILLO (TELA PAÑAL)
PAÑO AMARILLO
$ 180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
53131628
Shampoo
50
Unidad
SHAMPOO DE LITRO (BOTELLA)
SHAMPOO DE LITRO P/AUTO 900CC LLABRE
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.000
$ 49.000
Total Neto
$ 277.750
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 52.772
TOTAL OC
$ 330.522
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.