Orden de Compra. Nº1718-235-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-254-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1718-235-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-254-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1410 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Facturación Avenida Ossa Nº 1771
Comuna San Ramón
Impuesto 967100
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa Nº 1771
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pérez y Pérez
Razón Social CONSTRUCCIONES PÉREZ & PÉREZ SPA
R.U.T. 77.867.836-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Pérez y Pérez
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30121604
Residuos de alquitrán o petróleo20Bidón20 BIDONES DEALQUITRAN (5 LITROS CADA BIDON).  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
31211906
Rodillos de pintar100UnidadRODILLOS DE CHIPORRO NATURAL 18".  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000
31211904
Brochas30UnidadBROCHAS 4"  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
30121601
Asfalto400Saco400 SACOS DE ASFALTO EN FRIO.(SACOS DE 20 KILOS CADA UNO).  $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.080.000 $ 2.080.000
31211701
Esmaltes50TinetaTINETAS DE ESMALTE AL AGUA BLANCO (EQUIVALENTE SHERWIN WILLIAMS, SIPA O SIMILAR)  $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000
31211501
Pinturas al esmalte30TinetaTINETAS DE ESMALTE AL AGUA LILA (COLOR : SW 6823 BRARE PEOPLE)  $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000
Total Neto $ 5.090.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 967.100
TOTAL OC $ 6.057.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.