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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1718-267-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-02-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1718-179-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1718-179-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Adquisiciones San Ramon |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
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R.U.T. |
69.253.900-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Ossa 1771 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
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R.U.T. |
69.253.900-1 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Ossa Nº 1771 |
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Comuna |
San Ramón
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Impuesto |
239495,76 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Ossa Nº 1771 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
construccionesvillanueva |
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Razón Social |
fernando villanueva gonzalez
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R.U.T. |
10.330.285-4 |
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Sucursal |
construccionesvillanueva |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72101505
| Servicios de cerrajero | 1 | Unidad | | CONFECCION DE PROTECCIONES, DE ACUERDO A EP. EN ANEXO |
$ 300.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 300.000
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$ 300.000
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72101601
| Instalación o reparación de techos | 1 | Unidad | | REPARACION DE TECHUMBRE DE ACUERDO A ESP. EN ANEXO |
$ 300.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 300.000
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$ 300.000
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72102201
| Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica | 1 | Unidad | | MANO DE OBRA INSTALACION ELECTRICA EN DEPENDENCIAS DE EDUCACION |
$ 120.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 120.000
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$ 120.000
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72102304
| Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería | 1 | Unidad | | REPARACION DE 3 BAÑOS |
$ 180.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 180.000
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$ 180.000
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72131501
| Construcción de edificios y departamentos | 1 | Unidad | | INSTALACION DE 60 MTS2 DE CERAMICA |
$ 160.504,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 160.504
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$ 160.504
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72131501
| Construcción de edificios y departamentos | 1 | Unidad | | REVESTIMIENTO DE OFICINAS DE ACUERDO A ESP. EN ANEXO |
$ 200.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 200.000
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$ 200.000
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Total Neto
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$ 1.260.504
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 239.496
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$ 1.500.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.