Orden de Compra. Nº1718-341-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-371-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1718-341-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-371-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1312 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Facturación Avenida Ossa Nº 1771
Comuna San Ramón
Impuesto 14777,82
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa Nº 1771
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Fasit Limitada
Razón Social COMERCIAL FASIT LIMITADA
R.U.T. 76.607.224-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Fasit Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121605
Limpiadores de suelo4UnidadLIMPIA PISO LAVANDA MARCA POETT O EQUIVALENTE DE 4 LITROS CADA UNO.  $ 1.186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.744 $ 4.744
47131830
Productos de limpieza de muebles4UnidadLUSTRA MUEBLES DE 250 ML,MARCA VIRGINA O EQUIVALENTE.  $ 1.014,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.056 $ 4.056
47131705
Accesorios para urinarios o aseos2UnidadLIMPIA VIDRIOS DE 500 ML , MARCA VIRUTEX O EQUIVALENTE.  $ 1.409,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.818 $ 2.818
14111703
Toallas de papel16UnidadPACK DE 4 UNIDADES DE TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL DOBLE HOJA DE 250 METROS, MARCA NOVA O EQUIVALENTE.  $ 3.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.840 $ 51.840
47121701
Bolsas de basura40PackBOLSAS DE BASURA DE 50 X 70 DE 10 ROLLOS CADA UNO  $ 358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.320 $ 14.320
Total Neto $ 77.778
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.778
TOTAL OC $ 92.556


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.