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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1718-357-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-382-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Adquisiciones San Ramon |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
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R.U.T. |
69.253.900-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
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R.U.T. |
69.253.900-1 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Ossa Nº 1771 |
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Comuna |
San Ramón
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Impuesto |
105321,94 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Ossa Nº 1771 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Brasilia |
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Razón Social |
GRUPO BRASILIA SPA
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R.U.T. |
77.917.267-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Brasilia |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30171504
| Puertas de madera | 1 | Unidad | SE SOLICITA LA ADQUISICION DE PROVISION E INSTALACION DE 01 PUERTA COLGANTE CON CHAPA EN PERFIL 2510 MEDIDAS 2.10*0.950 SE DEBE REALIZAR VISITA TECNICA INICIAL PARA RECTIFICAR LUGAR DE INSTALACION AVDA LA BANDERA 9260 , GARANTIA DEL PRODUCTO MINIMO 6 MESES, SE DEBE ADJUNTAR A LA FACTURA E INFORME TECNICO FIRMACONFORME DEL DIRECTOR O ENCARGADO DE CADA CENTRO.
SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS, LEER ATENTAMENTE POR FAVOR. | |
$ 554.326,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 554.326
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$ 554.326
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Total Neto
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$ 554.326
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 105.322
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$ 659.648
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.