Orden de Compra. Nº1718-405-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-456-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1718-405-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-456-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 61 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Facturación Avenida Ossa Nº 1771
Comuna San Ramón
Impuesto 164758,5
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa Nº 1771
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Impresiones Kaizen
Razón Social IMPRESIONES RODRIGO ANDRES MUÑOZ REYES E.I.R.L.
R.U.T. 77.899.377-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Impresiones Kaizen
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52152010
Termos domésticos205UnidadSE SOLICITA LA COMPRA DE 205 TAZAS TERMOS PARA CAFE Y LIQUIDOS CON LOGO IMPRESO SEGUN DETALLE ADJUNTO. ENTREGA DE PRODUCTOS CON PLAZO DE 1 DIA EN EL DEPARTAMENTO DE SALUD, UNIDAD DE BIENESTAR. SE DEBE CUMPLIR CON CADA PUNTO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS-.   $ 4.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 867.150 $ 867.150
Total Neto $ 867.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 164.758
TOTAL OC $ 1.031.908


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.