Orden de Compra. Nº1718-408-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1718-168-L113"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1718-408-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-03-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1718-168-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1718-168-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Facturación Avenida Ossa 1771
Comuna San Ramón
Impuesto 284916,4
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa 1771
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Karen
Razón Social MARQUEZ HIJERRA AMADOR Y OTRA
R.U.T. 50.822.630-6
Sucursal Ferreteria Karen
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121604
Madera de coníferas100UnidadPALOS CEPILLADOS 2X3.-  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.000 $ 189.000
11121604
Madera de coníferas300UnidadPALOS CEPILLADOS 1x5  $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 537.000 $ 537.000
11121604
Madera de coníferas700UnidadPALOS BRUTO 1 X 3  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 553.000 $ 553.000
31161620
Pernos de cabeza hexagonal400UnidadPERNOS 5 PULGADAS CON TUERCAS  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
31162003
Clavos de acabado20UnidadKILOS DE CLAVOS 1 1/2"  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
31162506
Soporte de pared100UnidadTARUGOS DE MADERA 10 PULGADAS  $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
31201610
Colas5UnidadKILOS COLA FRIA  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
31211707
Barnices12UnidadBARNIZ SELLADOR  $ 2.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.760 $ 32.760
41104210
Disolventes5LitroDILUYENTE  $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.950 $ 5.950
47131805
Limpiadores de uso general15kilogramoHUAIPE X 1  $ 4.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.850 $ 71.850
Total Neto $ 1.499.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 284.916
TOTAL OC $ 1.784.476


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.