Orden de Compra. Nº1718-449-SE15 "ARTICULOS FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1718-449-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 26-03-2015
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Facturación Avenida Ossa 1771
Comuna San Ramón
Impuesto 66849,6
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa 1771
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Karen
Razón Social MARQUEZ HIJERRA AMADOR Y OTRA
R.U.T. 50.822.630-6
Sucursal Ferreteria Karen
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24141709
Tubos o tapones de cápsulas4Unidad no definidaTUBOS ESPUMA POLIUTERANO.  $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.400 $ 12.400
24141705
Tubos plegables30Unidad no definidaTIRA DE FONDO 1/4X11/2 CON TARUGOS Nº 10.  $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
31161807
Golillas planas30Unidad no definidaGOLILLAS PLANAS 3/8  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
31161814
Golillas de empuje30Unidad no definidaGOLILLAS A PRESION 3/8  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
31162506
Soporte de pared30Unidad no definidaTARUGO ANCLAJE MARIPOSA 3/16X3  $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
31231313
Tubería de plástico5Unidad no definidaTIRAS DE CAÑERIA 20X6MTS.  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.250 $ 8.250
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios1Unidad no definidaFRASCO PEGAMENTO TARRO 250 CC.  $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.350 $ 2.350
25174210
Cable de sintonización de dirección con energía100Unidad no definidaCABLE THHN Nº 12.R.BLC.  $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
73181008
Servicios de Perforar1Unidad no definidaBROCA HILL10MMX150MM.  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
73181008
Servicios de Perforar1Unidad no definidaBROCA HILLY 13MMX260MM  $ 5.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.050 $ 5.050
20101801
Cernedores de cables2Unidad no definidaALARGADOR ZAPATILLA 10 MTS.  $ 7.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.960 $ 14.960
20101801
Cernedores de cables1Unidad no definidaALARGADOR ZAPATILLA 6 MTS.  $ 5.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.650 $ 5.650
20101801
Cernedores de cables5Unidad no definidaALARGADOR ZAPATILLA 3 MTS.  $ 4.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.600 $ 20.600
24112602
Tarros1Unidad no definidaTINETA ESMALTE AL AGUA   $ 61.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.500 $ 61.500
24112602
Tarros1Unidad no definidaTINERA PASTA MURO  $ 12.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.350 $ 12.350
31191501
Papeles de lija6Unidad no definidaPLIEGOS DE LIJA PARA MADERA  $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780 $ 780
27111803
Escuadras12Unidad no definidaESCUADRAS AIRE ACONDICIONADO 070X070   $ 11.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.400 $ 134.400
31161601
Pernos de anclaje30Unidad no definidaPERNOS EXPANSION 1/2"X33/4".  $ 715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.450 $ 21.450
31163215
Perno estriado30Unidad no definidaPERNO 3/8X11/2" C/T.  $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
Total Neto $ 351.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.850
TOTAL OC $ 418.690


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.