Orden de Compra. Nº1718-530-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-568-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1718-530-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-568-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1483 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Facturación Avenida Ossa Nº 1771
Comuna San Ramón
Impuesto 33956,8
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa Nº 1771
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor E-Provee
Razón Social E-PROVEE SPA
R.U.T. 77.042.972-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal E-Provee
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional10CajaCAJA DE TEMPERA DE 12 COLORES  $ 1.115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.150 $ 11.150
14111610
Cartulina10UnidadCARTULINA PLIEGO COLOR BLANCO  $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900
14111610
Cartulina10UnidadCARTULINA PLIEGO COLOR ROJO  $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900
14111610
Cartulina10UnidadCARTULINA PLIEGO COLOR NEGRO  $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900
14111610
Cartulina10UnidadCARTULINA PLIEGO COLOR AZUL  $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900
14111610
Cartulina10UnidadCARTULINA PLIEGO COLOR VERDE  $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900
14111610
Cartulina10UnidadCARTULINA PLIEGO COLOR AMARILLO  $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900
14111610
Cartulina10UnidadCARTULINA PLIEGO COLOR MORADO  $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900
14111610
Cartulina10UnidadCARTULINA PLIEGO COLOR NARANJO  $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900
14111610
Cartulina10UnidadCARTULINA PLIEGO COLOR CAFE  $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900
60121236
Pinceles10PackSET DE PINCELES NUMERO 2-4-8  $ 582,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.820 $ 5.820
44121708
Marcadores3PackSET DE 24 MARCADORES TIPO SHARPIE PUNTA FINA  $ 9.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.110 $ 28.110
14121503
Cartulina3PackPAPEL IMPRIMIBLE A4 200GR MIX DE OPALINA 4 COLORES  $ 10.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.100 $ 32.100
44102001
Lámina para plastificar10ResmaLAMINAS PARA PLASTIFICAR TAMAÑO CARTA  $ 5.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.200 $ 53.200
14111525
Papel multiuso3ResmaRESMA DE OPALINA 200 GR 100 UNIDADES BLANCA  $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.700 $ 20.700
60121113
Cartulina metálica10SobreCARTULINA METALIZADA SOBRE-SET DE COLORES SURTIDOS  $ 1.054,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.540 $ 10.540
Total Neto $ 178.720
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.957
TOTAL OC $ 212.677


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.