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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1718-537-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-558-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Adquisiciones San Ramon |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
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R.U.T. |
69.253.900-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
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R.U.T. |
69.253.900-1 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Ossa Nº 1771 |
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Comuna |
San Ramón
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Impuesto |
170177,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Ossa Nº 1771 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
IV Cueros EIRL |
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Razón Social |
I.V.FABRICA DE PRODUCTOS PUBLICITARIOS SPA
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R.U.T. |
76.602.030-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
IV Cueros EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46171515
| Estuches de llaves o llaveros | 520 | Unidad | LLAVEROS METALICOS EN CAJA CON 2 LOGOS, GRABADOS EN LASER, CUADRADO DE 2.9X4X0.3CMS. SE ADJUNTA MUESTRA. | |
$ 1.430,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 743.600
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$ 743.600
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82121603
| Grabado en placas metálicas | 3 | Placa | 2 PLACAS METALICAS DE 30X20CMS CON LOGO Y TEXTO. SE ADJUNTA MUESTRA.
1 PLACAS METALICAS DE 60X30 CMS CON LOGO Y TEXTO. SE ADJUNTA MUESTRA. | |
$ 50.690,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 152.070
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$ 152.070
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Total Neto
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$ 895.670
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 170.177
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$ 1.065.847
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.