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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1718-540-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-04-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1718-358-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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Proveniente de Licitación
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1718-358-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Adquisiciones San Ramon |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
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R.U.T. |
69.253.900-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Ossa 1771 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
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R.U.T. |
69.253.900-1 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Ossa Nº 1771 |
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Comuna |
San Ramón
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Impuesto |
15580 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Ossa Nº 1771 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MADERMETAL-casa matriz |
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Razón Social |
EDUARDO ANDRES PARRA OLIVERA
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R.U.T. |
12.116.486-8 |
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Sucursal |
MADERMETAL-casa matriz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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56101702
| Gabinetes de archivos o accesorios | 1 | Unidad | MUEBLE DE APROXIMADAMENTE 90 CMS DE ALTO X 40 CMS DE FONDO X 150 ANCHO CON DOS PUERTAS CORREDERAS CON LLAVE Y DIVISIONES INTRERIORES EN MADERA MASISA ENCHAPADA | |
$ 82.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 82.000
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$ 82.000
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Total Neto
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$ 82.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.580
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$ 97.580
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.