Orden de Compra. Nº1718-55-AG22 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-45-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1718-55-AG22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-01-2022
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-45-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se solicito la compra de 12 toner HP 105 originales o similar a kores y 40 toners HP 103 de iguales características, se solicito la devolución ya que no son originales, sino que alternativos y por lo tanto no corresponde. Estamos a la espera de su retiro por parte de la empresa.
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa Nº 1771
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Facturación Avenida Ossa Nº 1771
Comuna San Ramón
Impuesto 254600
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa Nº 1771
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor cantabria
Razón Social CONSTRUCTORA CANTABRIA SPA
R.U.T. 76.780.879-8
Sucursal cantabria
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner1Unidad40 TONER HP 85A KORES 12 TONER HP 105A ORIGINAL 40TONER HP 103A ORIGINAL 01 DRUM HP 104 ORIGINAL  $ 1.340.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.340.000 $ 1.340.000
Total Neto $ 1.340.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 254.600
TOTAL OC $ 1.594.600


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.191.242-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.