Orden de Compra. Nº
1718-563-AG26
"
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-586-COT26
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1718-563-AG26
Estado de la Orden de Compra
Cancelada
Fecha de Envío
05-06-2026
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-586-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Junto con saludar y esperando que se encuentren bien, como lo habíamos conversado el día jueves 2 de julio, les pido por favor poder cancelar la orden de compra N° 1718-563-AG26 correspondiente a los materiales educativos que se adjudicó la sociedad de inversiones Cristian Barraza. Esto debido al incumplimiento con los plazos de entrega de los productos y a la nula respuesta por parte del proveedor. Según el proveedor, despacha a los dos días después de aceptar la orden de compra y como pudieron evidenciar ustedes, ya va casi un mes de que no entrega los productos. Adjunto también los correos enviados al proveedor, los cuales hasta la fecha, no tienen respuesta. CORREO DE DIDECO, MAXIMILIANO LIZANA
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Adquisiciones San Ramon
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T.
69.253.900-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1954 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T.
69.253.900-1
Dirección de Facturación
Avenida Ossa Nº 1771
Comuna
San Ramón
Impuesto
250033,16
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Ossa Nº 1771
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
GRUPO CBN
Razón Social
SOCIEDAD DE INVERSIONES CRISTIAN BARRAZA SPA
R.U.T.
78.253.793-8
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
GRUPO CBN
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121707
Lápices de colores
29
Caja
LAPICES DE COLORES.
$ 836,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.244
$ 24.244
44111515
Organizadores o cajas de almacenamiento de archivos
15
Caja
CAJAS ORGANIZADORAS DE PLASTICOS DE 15 LITROS.
$ 4.197,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.955
$ 62.955
60121108
Croqueras
30
Unidad
BLOCK DE DIBUJO MEDIUM 99-1/8.
$ 781,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.430
$ 23.430
44122011
Carpetas para archivos
40
Unidad
CARPETAS CON GOMA EVA DE 6 COLORES 6 LAMINAS EQUIVALENTE A TORRE.
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.000
$ 52.000
44122011
Carpetas para archivos
30
Unidad
CARPETAS CON PAPEL CARTULINA DE 18 HOJAS Y 14 COLORES EQUIVALENTE A TORRE.
$ 1.478,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.340
$ 44.340
41123302
Cajas o archivadores para portaobjetos
20
Unidad
ARCHIVADORES DE PALANCA OFICIO LOMO ANCHO, PARA 450 HOJAS, COLOR BURDEO.
$ 1.770,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.400
$ 35.400
52152007
Pocillos
50
Unidad
MEZCLADOR ACRILICO PARA PINTURA.
$ 175,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.750
$ 8.750
54101512
Estuches para colgantes
50
Unidad
ESTUCHES DE 6 PINTURAS ACRILICAS DE 15ML.
$ 2.633,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 131.650
$ 131.650
60121108
Croqueras
30
Unidad
CROQUERAS TAMAÑO CARTA DE 100 HOJAS 21,6X27.9CM.
$ 2.561,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 76.830
$ 76.830
44111517
Atriles
15
Unidad
ATRILES DE MADERA INFANTIL 1.25MTSCON BASE DE MADERA.
$ 21.740,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 326.100
$ 326.100
78131602
Almacenaje de documentos en carpetas
30
Unidad
CARPETAS DE PAPEL LUSTRE SURTIDO.
$ 1.592,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.760
$ 47.760
44121624
Tijeras
30
Unidad
TIJERA ESCOLAR 5 1/4 PULGADAS PLAST/METAL NEGRA PUNTA ROMA
$ 262,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.860
$ 7.860
60123601
Pegamento de purpurina
30
Unidad
COLA FRIA ESCOLAR 225 GRAMOS
$ 485,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.550
$ 14.550
11111808
Arcilla común
50
kilogramo
ARCILLA PROFESIONAL DE 1 KILO.
$ 1.438,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.900
$ 71.900
60121523
Bolígrafos permanentes
30
Pack
PLUMONES PERMANENTES 4 COLORES PUNTA REDONDA EN CADA PAQUETE
$ 2.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.860
$ 73.860
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección
30
Pack
PLUMONES DE PIZARRA COLORES VARIADOS CON BORRADOR
$ 3.945,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 118.350
$ 118.350
27112202
Llanas de madera
30
Pack
PALO DE MAQUETA REDONDO 8MM, 3 UNIDADES POR PAQUETE
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.280
$ 35.280
14111610
Cartulina
30
Pliego
CARTULINA ESPAÑOLA COLOR NEGRO 50*70 CM
$ 391,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.730
$ 11.730
14111610
Cartulina
30
Pliego
PLIEGO DE CARTULINA ESPAÑOLA DE COLORES VARIOS
$ 391,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.730
$ 11.730
60121107
Hojas de papel de acuarelas
30
Paquete
SET ACUARELAS DE 12 COLORES.
$ 1.165,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.950
$ 34.950
60121236
Pinceles
30
Paquete
SET DE PINCELES PARA ACUARELAS.
$ 1.474,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.220
$ 44.220
44121709
Lápices de cera
15
Paquete
LAPICES DE CERA, 12 COLORESSS CROMO CERA. REDONDOS EQUIVALENTE GIOTTO.
$ 1.963,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.445
$ 29.445
31201611
Adhesivos de láminas
2
Paquete
STICKER IDENTIFICACION NOMBRE 2.5CMX4.5CM. PEGATINA 250 UN. SIMILAR A IMAGEN ADJUNTA.
$ 4.438,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.876
$ 8.876
60121124
Papel kraft
2
Rollo
ROLLO DE PAPEL KRAF DE 20 METROS.
$ 9.877,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.754
$ 19.754
Total Neto
$ 1.315.964
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 250.033
TOTAL OC
$ 1.565.997
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
15.126.726-2
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.