Orden de Compra. Nº1718-563-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-586-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1718-563-AG26
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 05-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-586-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Junto con saludar y esperando que se encuentren bien, como lo habíamos conversado el día jueves 2 de julio, les pido por favor poder cancelar la orden de compra N° 1718-563-AG26 correspondiente a los materiales educativos que se adjudicó la sociedad de inversiones Cristian Barraza. Esto debido al incumplimiento con los plazos de entrega de los productos y a la nula respuesta por parte del proveedor. Según el proveedor, despacha a los dos días después de aceptar la orden de compra y como pudieron evidenciar ustedes, ya va casi un mes de que no entrega los productos. Adjunto también los correos enviados al proveedor, los cuales hasta la fecha, no tienen respuesta. CORREO DE DIDECO, MAXIMILIANO LIZANA
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1954 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Facturación Avenida Ossa Nº 1771
Comuna San Ramón
Impuesto 250033,16
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa Nº 1771
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPO CBN
Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES CRISTIAN BARRAZA SPA
R.U.T. 78.253.793-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GRUPO CBN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
Lápices de colores29CajaLAPICES DE COLORES.  $ 836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.244 $ 24.244
44111515
Organizadores o cajas de almacenamiento de archivos15CajaCAJAS ORGANIZADORAS DE PLASTICOS DE 15 LITROS.  $ 4.197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.955 $ 62.955
60121108
Croqueras30UnidadBLOCK DE DIBUJO MEDIUM 99-1/8.  $ 781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.430 $ 23.430
44122011
Carpetas para archivos40UnidadCARPETAS CON GOMA EVA DE 6 COLORES 6 LAMINAS EQUIVALENTE A TORRE.  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
44122011
Carpetas para archivos30UnidadCARPETAS CON PAPEL CARTULINA DE 18 HOJAS Y 14 COLORES EQUIVALENTE A TORRE.  $ 1.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.340 $ 44.340
41123302
Cajas o archivadores para portaobjetos20UnidadARCHIVADORES DE PALANCA OFICIO LOMO ANCHO, PARA 450 HOJAS, COLOR BURDEO.  $ 1.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.400 $ 35.400
52152007
Pocillos50UnidadMEZCLADOR ACRILICO PARA PINTURA.  $ 175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.750 $ 8.750
54101512
Estuches para colgantes50UnidadESTUCHES DE 6 PINTURAS ACRILICAS DE 15ML.  $ 2.633,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.650 $ 131.650
60121108
Croqueras30UnidadCROQUERAS TAMAÑO CARTA DE 100 HOJAS 21,6X27.9CM.  $ 2.561,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.830 $ 76.830
44111517
Atriles15UnidadATRILES DE MADERA INFANTIL 1.25MTSCON BASE DE MADERA.  $ 21.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 326.100 $ 326.100
78131602
Almacenaje de documentos en carpetas30UnidadCARPETAS DE PAPEL LUSTRE SURTIDO.  $ 1.592,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.760 $ 47.760
44121624
Tijeras30UnidadTIJERA ESCOLAR 5 1/4 PULGADAS PLAST/METAL NEGRA PUNTA ROMA  $ 262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.860 $ 7.860
60123601
Pegamento de purpurina30UnidadCOLA FRIA ESCOLAR 225 GRAMOS  $ 485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.550 $ 14.550
11111808
Arcilla común50kilogramoARCILLA PROFESIONAL DE 1 KILO.  $ 1.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.900 $ 71.900
60121523
Bolígrafos permanentes30PackPLUMONES PERMANENTES 4 COLORES PUNTA REDONDA EN CADA PAQUETE  $ 2.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.860 $ 73.860
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección30PackPLUMONES DE PIZARRA COLORES VARIADOS CON BORRADOR  $ 3.945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.350 $ 118.350
27112202
Llanas de madera30PackPALO DE MAQUETA REDONDO 8MM, 3 UNIDADES POR PAQUETE  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.280 $ 35.280
14111610
Cartulina30PliegoCARTULINA ESPAÑOLA COLOR NEGRO 50*70 CM  $ 391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.730 $ 11.730
14111610
Cartulina30PliegoPLIEGO DE CARTULINA ESPAÑOLA DE COLORES VARIOS  $ 391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.730 $ 11.730
60121107
Hojas de papel de acuarelas30PaqueteSET ACUARELAS DE 12 COLORES.  $ 1.165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.950 $ 34.950
60121236
Pinceles30PaqueteSET DE PINCELES PARA ACUARELAS.  $ 1.474,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.220 $ 44.220
44121709
Lápices de cera15PaqueteLAPICES DE CERA, 12 COLORESSS CROMO CERA. REDONDOS EQUIVALENTE GIOTTO.  $ 1.963,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.445 $ 29.445
31201611
Adhesivos de láminas2PaqueteSTICKER IDENTIFICACION NOMBRE 2.5CMX4.5CM. PEGATINA 250 UN. SIMILAR A IMAGEN ADJUNTA.  $ 4.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.876 $ 8.876
60121124
Papel kraft2RolloROLLO DE PAPEL KRAF DE 20 METROS.  $ 9.877,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.754 $ 19.754
Total Neto $ 1.315.964
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 250.033
TOTAL OC $ 1.565.997


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.126.726-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.