Orden de Compra. Nº1718-590-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-644-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1718-590-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-644-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2169 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Facturación Avenida Ossa Nº 1771 bodega de salud
Comuna San Ramón
Impuesto 177865,65
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa Nº 1771 bodega de salud
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ELIZABETH DEL CARMEN INOSTROZA DAVILA
Razón Social ELIZABETH DEL CARMEN INOSTROZA DÁVILA
R.U.T. 9.153.241-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ELIZABETH DEL CARMEN INOSTROZA DAVILA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1GlobalPRODUCCION JORNADA DE AUTOCUIDADO PARA EL DIA JUEVES 18 DE JUNIO A LAS 15:00 HRS, CATERING PARA 130 PERSONAS, SE ADJUNTA DETALLE CIRCUITO LUDICO DE AUTOCUIDADO CON 5 OPCIONES (MESA POOL, LANZAMIENTO AL ARO, MAQUINA ARCADE. ETC) EL OFERENTE DEBE PRESENTAR PROPUESTAS COMUNICARSE CON LOREDANA ULLOA 223909136  $ 936.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 936.135 $ 936.135
Total Neto $ 936.135
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 177.866
TOTAL OC $ 1.114.001


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.153.241-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.