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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1718-590-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-644-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Adquisiciones San Ramon |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
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R.U.T. |
69.253.900-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
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R.U.T. |
69.253.900-1 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Ossa Nº 1771 bodega de salud |
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Comuna |
San Ramón
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Impuesto |
177865,65 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Ossa Nº 1771 bodega de salud |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ELIZABETH DEL CARMEN INOSTROZA DAVILA |
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Razón Social |
ELIZABETH DEL CARMEN INOSTROZA DÁVILA
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R.U.T. |
9.153.241-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ELIZABETH DEL CARMEN INOSTROZA DAVILA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80141607
| Producción de eventos | 1 | Global | PRODUCCION JORNADA DE AUTOCUIDADO PARA EL DIA JUEVES 18 DE JUNIO A LAS 15:00 HRS, CATERING PARA 130 PERSONAS, SE ADJUNTA DETALLE
CIRCUITO LUDICO DE AUTOCUIDADO CON 5 OPCIONES (MESA POOL, LANZAMIENTO AL ARO, MAQUINA ARCADE. ETC)
EL OFERENTE DEBE PRESENTAR PROPUESTAS
COMUNICARSE CON LOREDANA ULLOA 223909136 | |
$ 936.135,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 936.135
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$ 936.135
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Total Neto
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$ 936.135
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 177.866
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$ 1.114.001
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.