|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1718-657-SE26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
02-07-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1718-2-LE26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1718-2-LE26 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Adquisiciones San Ramon |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
|
|
R.U.T. |
69.253.900-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Ossa Nº 1771 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
|
|
R.U.T. |
69.253.900-1 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Ossa Nº 1771 |
|
Comuna |
San Ramón
|
|
Impuesto |
3991596,57 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Ossa Nº 1771 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PROMECLAR |
|
Razón Social |
ARQUITECTURA E INGENIERIA LARA Y BUVINIC SPA
|
|
R.U.T. |
77.461.978-K |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
PROMECLAR |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102905
| Mantenimiento de armazón de un revestimiento | 21008403 | Global | CONVENIO DE SUMINISTRO CON EJECUCIÓN CONTRA ÓRDENES DE COMPRA PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN. DE ACUERDO A BASES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. | Precio Neto |
$ 1,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 21.008.403
|
$ 21.008.403
|
|
|
Total Neto
|
$ 21.008.403
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 3.991.597
|
|
$ 25.000.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.