Orden de Compra. Nº1718-696-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1718-315-L113"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1718-696-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-05-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1718-315-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1718-315-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Facturación Avenida Ossa 1771
Comuna San Ramón
Impuesto 40154,98
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa 1771
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Karen
Razón Social MARQUEZ HIJERRA AMADOR Y OTRA
R.U.T. 50.822.630-6
Sucursal Ferreteria Karen
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pinturas de látex33GalónLATEX VERDE MANZANA EQUIVALENTE AMANECER  $ 3.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.001 $ 122.001
31211501
Pinturas al esmalte2GalónESMALTE SINTETICO VERDE TROPICAL  $ 14.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.560 $ 28.560
31211501
Pinturas al esmalte2Litro ESMALTE SINTÉTICO NEGRO  $ 3.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.396 $ 7.396
31211904
Brochas15UnidadBROCHAS DE 1/2 X 4"  $ 1.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.600 $ 24.600
31211904
Brochas15UnidadBROCHAS DE 1/2 X 2"  $ 715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.725 $ 10.725
31211904
Brochas20UnidadRODILLOS 18 CM SINTETICO  $ 835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.700 $ 16.700
31211904
Brochas4UnidadRODILLOS ESPUMA 4 CM  $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.360 $ 1.360
Total Neto $ 211.342
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.155
TOTAL OC $ 251.497


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.