Orden de Compra. Nº1718-857-SE16 "E92.DEM-SEP, ESC NANIHUE - COLACIONES, ORDEN DE COMPRA DESDE 1718-216-L116"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1718-857-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-07-2016
Nombre de la Orden de Compra E92.DEM-SEP, ESC NANIHUE - COLACIONES, ORDEN DE COMPRA DESDE 1718-216-L116
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1718-216-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Facturación Avenida Ossa 1771
Comuna San Ramón
Impuesto 157374,34
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa 1771
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FORMA DE PAGOEL PAGO SE REALIZARÁ PARCIALIZADO SEGÚN LA REALIZACIÓN DE CADA SERVICIO.
CAMBIO DE FECHASPOR MOTIVOS DE DISPONIBILIDAD EN ESCUELA, SE HA SUSPENDIDO FECHA DE PRIMER ENVÍO DE COLACIONES (07-07-2016), POR VACACIONES DE LOS ALUMNOS.
SE CONFIRMARÁ NUEVA FECHA POSTERIOR.

SE ADJUNTA INFORME DE ESCUELA DE RESPALDO
ENTREGA DE FACTURACOORDINAR ENVÍO DE FACTURA A:

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL (OFICINA SEP)

DIRECCIÓN: CALLE ANIBAL ZAÑARTU #9141

CONTACTO: PAOLA GARCÍA / FONO: 7708926

MAIL: p.garcia.reyes21@gmail.com  
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Claudio Gonzalo
Razón Social Multicomercial Food Life SpA
R.U.T. 76.507.173-9
Sucursal Claudio Gonzalo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadCOMPRA DE COLACIONES SEGUN BASES Y LISTADO ADJUNTO, EL CUAL INDICA FECHA, CANTIDAD Y DETALLECONVENIO PROVISION DE COLACIONES EN BOLSAS INDIVIDUALES - DESPACHO EN FECHAS INDICADAS $ 828.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 828.286 $ 828.286
Total Neto $ 828.286
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 157.374
TOTAL OC $ 985.660


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.