Orden de Compra. Nº1718-894-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 1718-662-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1718-894-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-06-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1718-662-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas CONSULTORIOS DE LA COMUNA
Proveniente de Licitación 1718-662-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Facturación Avenida Ossa Nº 1771
Comuna -1
Impuesto 24196,5
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa Nº 1771
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA
R.U.T. 79.595.850-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311601
GELTA GELATAMPS FCO 20 UNID. ROEKO ALEMAN30CajaGELTA GELATAMPS FCO 20 UNID. ROEKO ALEMANGELITA EQUIVALENTE ROCKI GELATAM $ 4.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.350 $ 127.350
Total Neto $ 127.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.196
TOTAL OC $ 151.546


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.