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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1718-910-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-05-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION VEHICULO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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438-18-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Adquisiciones San Ramon |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
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R.U.T. |
69.253.900-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Ossa 1771 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
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R.U.T. |
69.253.900-1 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Ossa Nº 1771 |
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Comuna |
San Ramón
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Impuesto |
27512 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Ossa Nº 1771 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
memomotor |
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Razón Social |
GUILLERMO GERARDO GONZALEZ BERRIOS
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R.U.T. |
8.402.737-5 |
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Sucursal |
memomotor |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78180103
| Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión | 1 | Unidad | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULO PTTE FY-1705, FAROL TRASERO, FOCOS TROCHA,ACEITE,FILTRO PETROLEO,DECONTADOR AGUA, FILTRO BOMBA ELEVADORA | |
$ 144.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 144.800
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$ 144.800
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Total Neto
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$ 144.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 27.512
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$ 172.312
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.