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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1718-923-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-09-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1718-87-L119 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1718-87-L119 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Adquisiciones San Ramon |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
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R.U.T. |
69.253.900-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Ossa Nº 1771 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
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R.U.T. |
69.253.900-1 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Ossa 1771 |
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Comuna |
San Ramón
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Impuesto |
259635 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Ossa 1771 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ServConnect Tecnologia Spa |
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Razón Social |
ServConnect Tecnologia Spa
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R.U.T. |
76.512.437-9 |
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Sucursal |
ServConnect Tecnologia Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 110 | Unidad | TONER 85-A | TONER 85A KORES |
$ 7.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 874.500
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$ 874.500
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44103103
| Tóner | 30 | Unidad | TONER 83-A. | TONER 83A KORES |
$ 7.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 238.500
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$ 238.500
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44103103
| Tóner | 5 | Unidad | TONER 78-A. | TONER 78A KORES |
$ 7.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.750
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$ 39.750
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44103103
| Tóner | 15 | Unidad | TONER 78-A. | TONER 79A KORES |
$ 8.550,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 128.250
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$ 128.250
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44103103
| Tóner | 10 | Unidad | SAMSUNG PARA ML-2160. | TONER SAMSUNG ML 2160 KORES |
$ 8.550,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 85.500
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$ 85.500
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Total Neto
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$ 1.366.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 259.635
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$ 1.626.135
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.