Orden de Compra. Nº1718-923-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1718-87-L119"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1718-923-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-09-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1718-87-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1718-87-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa Nº 1771
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Facturación Avenida Ossa 1771
Comuna San Ramón
Impuesto 259635
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa 1771
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ServConnect Tecnologia Spa
Razón Social ServConnect Tecnologia Spa
R.U.T. 76.512.437-9
Sucursal ServConnect Tecnologia Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner110UnidadTONER 85-ATONER 85A KORES $ 7.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 874.500 $ 874.500
44103103
Tóner30UnidadTONER 83-A.TONER 83A KORES $ 7.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.500 $ 238.500
44103103
Tóner5UnidadTONER 78-A.TONER 78A KORES $ 7.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.750 $ 39.750
44103103
Tóner15UnidadTONER 78-A.TONER 79A KORES $ 8.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.250 $ 128.250
44103103
Tóner10UnidadSAMSUNG PARA ML-2160.TONER SAMSUNG ML 2160 KORES $ 8.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.500 $ 85.500
Total Neto $ 1.366.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 259.635
TOTAL OC $ 1.626.135


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.