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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1718-973-CM20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-12-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Adquisiciones San Ramon |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
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R.U.T. |
69.253.900-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Ossa Nº 1771 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
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R.U.T. |
69.253.900-1 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Ossa Nº 1771 |
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Comuna |
San Ramón
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Impuesto |
599254 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Ossa Nº 1771 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Imprenta Ofisur |
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Razón Social |
CESAR MARCO GOMEZ ORTIZ
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R.U.T. |
8.622.739-8 |
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Sucursal |
Imprenta Ofisur |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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55101520 2239-2-LP15
| Hojas o Folletos de Instrucciones | 1 | | (1224166 )VOLANTE - 1250171 | (1224166) VOLANTE - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(468)
; SERVICIO POR $ 500(1)
; SERVICIO POR $ 1000(4)
; SERVICIO POR $ 5.000(3)
; SERVICIO POR $ 100.000(33)
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$ 3.319.968,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.319.968
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$ 3.319.968
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Total Neto
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$ 3.319.968
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Descuento
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$ 165.998
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 599.254
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 3.753.224
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.