Orden de Compra. Nº1719-152-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1719-18-LE10"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1719-152-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-08-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1719-18-LE10
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1719-18-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 - Comuna de Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 191596
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 - Comuna de Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor das ohr
Razón Social LUIS EDUARDO SOTO BORQUEZ
R.U.T. 10.294.518-2
Sucursal das ohr
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42211705
Audífonos para personas con discapacidad física8UnidadAudífonos digitales para personas con discapacidad  $ 126.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008.400 $ 1.008.400
Total Neto $ 1.008.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 191.596
TOTAL OC $ 1.199.996


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.