Orden de Compra. Nº1719-246-SE22 "Materiales de Ferretería Techo Cesfam"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1719-246-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-07-2022
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Ferretería Techo Cesfam
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD COMUNAL
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 - Comuna de Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 - Comuna de Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 69453,7989
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 - Comuna de Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Víctor Caro
Razón Social Víctor Manuel Caro Acevedo
R.U.T. 4.452.773-1
Sucursal Víctor Caro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13111307
Espuma de goma50Unidad no definidaLata espuma expansiva 750 ccLata espuma expansiva 750 cc $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.900 $ 247.899
31211910
Mitones20Unidad no definidaPar guante cabritilla Par guante cabritilla $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.620 $ 33.613
30102210
Plancha de latón2Unidad no definidaLata lisa 1 x 3 mts x 0.35Lata lisa 1 x 3 mts x 0.35 $ 16.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.522 $ 32.521
13102013
Policarbonato (PC)3Unidad no definidaPolicarbonato acanalado 2 mtrsPolicarbonato acanalado 2 mtrs $ 9.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.732 $ 27.731
31161620
Pernos de cabeza hexagonal1Unidad no definidaCaja 100 perno hexagonal Caja 100 perno hexagonal $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303
31161504
Tornillos para metales1Unidad no definidaCaja de lenteja punta fina brocaCaja de lenteja punta fina broca $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
15121516
Sellador de fugas1Unidad no definidaTubo sikaflex 11 FCTubo sikaflex 11 FC $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.504 $ 10.504
40141702
Grifos1Unidad no definidaLlave económica lavamanosLlave económica lavamanos $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.714 $ 5.714
Total Neto $ 365.546
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.454
TOTAL OC $ 435.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.