Orden de Compra. Nº1719-33-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1719-27-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1719-33-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1719-27-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD COMUNAL
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación Calle Presbítero Tomás Ignacio Correa SN°, Sagrada Familia.
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 177867,36
Dirección de Envío de la Factura Calle Presbítero Tomás Ignacio Correa SN°, Sagrada Familia.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. TALCA
Razón Social KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS
R.U.T. 92.475.000-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. TALCA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1UnidadRepuestos y mano de obra para reparación de ambulancia Mercedes Benz Sprinter 415 PPU LPLB-35, según detalles en EETT adjuntas. Todos los gastos incluidos.Repuestos y mano de obra para reparación de ambulancia Mercedes Benz Sprinter 415 PPU LPLB-35, según detalles en EETT adjuntas. Todos los gastos incluidos. $ 936.144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 936.144 $ 936.144
Total Neto $ 936.144
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 177.867
TOTAL OC $ 1.114.011


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.