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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1719-331-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-10-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PROTESIS DENTALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIRECCION DE SALUD COMUNAL |
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Razón Social |
I. Municipalidad Sagrada Familia
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R.U.T. |
69.110.200-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Francisco 40 - Comuna de Sagrada Familia |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. Municipalidad Sagrada Familia
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R.U.T. |
69.110.200-9 |
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Dirección de Facturación |
San Francisco 40 - Comuna de Sagrada Familia |
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Comuna |
Sagrada Familia
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Impuesto |
615600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco 40 - Comuna de Sagrada Familia |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PABLO CESAR VICENTE DE PAUL |
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Razón Social |
PABLO CÉSAR VICENTE DE PAUL GÓMEZ DÍAZ
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R.U.T. |
17.796.230-9 |
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Sucursal |
PABLO CESAR VICENTE DE PAUL |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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42152113
| Kits de formación de bases de dentaduras postizas | 90 | Unidad no definida | Prótesis Dentales acrílicas | Prótesis Dentales acrílicas |
$ 36.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.240.000
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$ 3.240.000
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Total Neto
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$ 3.240.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 615.600
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$ 3.855.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.