Orden de Compra. Nº
1719-35-SE22
"
Materiales de Ferreteria
"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1719-35-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
31-01-2022
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de Ferreteria
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DIRECCION DE SALUD COMUNAL
Razón Social
I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T.
69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra
San Francisco 40 - Comuna de Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T.
69.110.200-9
Dirección de Facturación
San Francisco 40 - Comuna de Sagrada Familia
Comuna
Sagrada Familia
Impuesto
64248,7375
Dirección de Envío de la Factura
San Francisco 40 - Comuna de Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Víctor Caro
Razón Social
Víctor Manuel Caro Acevedo
R.U.T.
4.452.773-1
Sucursal
Víctor Caro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53112101
Cubre calzado o botas de goma de caballero
1
Unidad no definida
Bota goma punta acero Nº40
Bota goma punta acero Nº40
$ 12.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.185
$ 12.185
53102503
Sombreros
1
Unidad no definida
Gorro pescador
Gorro pescador
$ 4.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.622
$ 4.622
45121611
Protector de la lente
1
Unidad no definida
Lente protector oscuro
Lente protector oscuro
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.101
$ 2.101
31101516
Piezas de bronce fundidas a presión
2
Unidad no definida
Terminal bronce HE 1/2"
Terminal bronce HE 1/2"
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.681
11101716
Estaño
1
Unidad no definida
Mts de estaño
Mts de estaño
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.101
$ 2.101
23153416
Componentes flexibles
2
Unidad no definida
Flexible HI HI 1/2"
Flexible HI HI 1/2"
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.202
$ 4.202
40101825
Calentadores de agua de uso doméstico
1
Unidad no definida
Calefont splendid 10 litros ionizado
Calefont splendid 10 litros ionizado
$ 167.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 167.143
$ 167.143
31101516
Piezas de bronce fundidas a presión
2
Unidad no definida
Reduccion bronce 1"c 1/2 "
Reduccion bronce 1"c 1/2 "
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.362
$ 3.361
46181504
Guantes protectores
2
Unidad no definida
Par de guante cabritilla
Par de guante cabritilla
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.362
$ 3.361
31201602
Pastas
1
Unidad no definida
Tarro pasta solar
Tarro pasta solar
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.345
$ 1.345
86131502
Pintura
1
Unidad no definida
Tineta pintura alto trafico amarillo
Tineta pintura alto trafico amarillo
$ 87.311,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87.311
$ 87.311
53111601
Zapatos de hombre
1
Unidad no definida
Calzado seguridad nº40
Calzado seguridad nº40
$ 40.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.336
$ 40.336
31211910
Mitones
2
Unidad no definida
Par de guantes temperatura
Par de guantes temperatura
$ 4.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.404
$ 8.403
Total Neto
$ 338.151
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 64.249
TOTAL OC
$ 402.400
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.