Orden de Compra. Nº1719-367-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1719-36-L115"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1719-367-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1719-36-L115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1719-36-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD COMUNAL
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 - Comuna de Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 - Comuna de Sagrada Familia
Comuna *
Impuesto 23884,9
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 - Comuna de Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MURUA Y ASOCIADOS LTDA
Razón Social MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA
R.U.T. 77.239.430-6
Sucursal MURUA Y ASOCIADOS LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151627
Espejos o mangos de espejos dentales100UnidadEspejo Dental n°4 Espejo Dental n°4 AWAN INOX $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
42151805
Discos de acabado o pulido100UnidadHuincha lija metalica 6 mm lisa por un ladoHuincha lija metalica 6 mm lisa por un lado ALPHA $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
42152454
Protectores de la pulpa dental4UnidadFormocresol 10 mg estuche individualFormocresol 10 ML. ALFA $ 5.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.800 $ 21.800
42281706
Lubricantes de instrumentos1UnidadLubricante de turbina 560 ml spray kavoLubricante de turbina 500 ml spray kavo ALEMAN $ 24.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.990 $ 24.990
51171604
Docusato de sodio8UnidadHipoclorito de sodio de 2.5 % 120 ml solución Hipoclorito de sodio de 2.5 % 120 ml solución NACIONAL HERTZ $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.920 $ 15.920
Total Neto $ 125.710
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.885
TOTAL OC $ 149.595


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.